你好!請客戶旅游不是視同銷售,應該是銷售費用/管理費用--業務招待費
客戶購買公司貨物達到一個限額以后,年底會免費請這些客戶去旅游,請問組織客戶去旅游這項行為在增值稅上是否視同銷售。(我理解是不是同銷售,應該是計入銷售費用)
我們老板有一家汽車銷售公司,和一家物流公司他,他很多給他通過汽車銷售公司購買的車,就掛靠在自己的這家物流公司,以前都是客戶付款,按揭放款都在直接到銷售公司,發票我們又直接開給物流公司,是不是應該物流公司直接付款給銷售公司呢?然后物流公司收客戶的車款,還有購置稅,保險費上戶都應該在物流公司呢?物流公司又銷售給客戶,但是客戶的首付款和按揭款都打在物流公司,是吧,但是我們物流公司又不會給客戶開發票了,銷售公司開給物流公司發票,物流公司再給客戶簽的時候沒有發票,客戶以前的車款都打在銷售公司,按揭款客戶車款都打在物流公司,物流公司再付銷售公司,可是物流公司和客戶有合同沒發票,物流公司怎么確認增值稅和收入
老師,你好!問一下外購的商品用于贈送客戶,應該視同銷售,我會計做賬是不是按照準則做賬,借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅額—應交增值稅(銷項) ,而增值稅申報表,我填在無票確認收入那里可以嗎?年終匯算清繳在填報“視同銷售報表呀A105010,然后報成本,我平價銷售沒關系的吧,這樣操作可以嗎?老師
老師您好!我是一家房開企業,外購了一批物資用作免費贈送給客戶,在稅法上,購進的貨物應視同銷售,繳納增值稅,贈送的物資在會計分錄上作業務招待費處理,請問這筆會計分錄怎樣做?
請問一下這個組成計稅價格是怎么計算的呢?我們公外購了商品成本1000元,進項稅額130元,現在免費贈送給客戶,現在稅務局要求按組成計稅價格視同銷售申報稅款,請問老師這個怎么計算呢?請老師寫成我們應該申報增值稅稅額是多少可以嗎?謝謝
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
謝謝,我理解也是
不客氣,祝你工作順利!