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老師您好!我是一家房開企業,外購了一批物資用作免費贈送給客戶,在稅法上,購進的貨物應視同銷售,繳納增值稅,贈送的物資在會計分錄上作業務招待費處理,請問這筆會計分錄怎樣做?

2023-05-19 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-19 09:56

借:管理費用-業務招待費? 貸,主營業務收入 貸應交稅費-增值稅-銷項。

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快賬用戶2192 追問 2023-05-19 09:58

銀行付款的,沒有反映到這筆分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 10:04

借:庫存商品 帶:應交稅費-增值稅-進項 ? ? ?銀行存款

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借:管理費用-業務招待費? 貸,主營業務收入 貸應交稅費-增值稅-銷項。
2023-05-19
你好,建議還是沖其他業務支出
2024-09-15
你好,這個就是視同銷售 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2021-06-01
你好,按照120確認收入的
2021-12-20
你入賬時進項稅額呢?
2021-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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