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老師你好!請問本月收到開具增值稅專用發票信息表(注明銷項稅已經抵扣),申報增值稅時增值稅納稅申報表14欄進項稅額轉出填24.21元,進項稅明細申報表13欄本期進項稅額轉出填24.21元。附圖

老師你好!請問本月收到開具增值稅專用發票信息表(注明銷項稅已經抵扣),申報增值稅時增值稅納稅申報表14欄進項稅額轉出填24.21元,進項稅明細申報表13欄本期進項稅額轉出填24.21元。附圖
2020-11-06 17:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-06 17:37

你好,沒明白你要問什么問題

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快賬用戶5746 追問 2020-11-06 17:47

問:填報增值稅申報表是否如上述所說這么填列申報?

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齊紅老師 解答 2020-11-06 17:57

你在附表二有一項紅字信息表那個欄次填寫

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你好,沒明白你要問什么問題
2020-11-06
紅字專用發票信息表注明的進項稅額那一欄,填1300
2022-02-18
你好,這個是你們自己開的紅字信息表里面的稅額。
2021-07-07
你好,是不是有退稅,然后這個稅款又收回去了。
2023-05-06
是的,,紅字專用發票信息表注明的進項稅額”里填負數
2023-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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