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8月申報期做了進項稅轉(zhuǎn)出,也補交了,補交稅后開具紅字信息表,本月增值稅納稅申報表的收入欄如何填寫

2022-09-13 22:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-13 22:27

你好 這個你直接在主表的第1-5行填寫的,附表1要填寫13行的數(shù)據(jù)

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你好 這個你直接在主表的第1-5行填寫的,附表1要填寫13行的數(shù)據(jù)
2022-09-13
你好,紅字信息表是在幾月份開的?是11月份兒嗎?
2023-11-13
你好,到底有沒有退貨呢??
2023-07-07
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)既要辦理出口退免稅申報,同時要進行增值稅納稅申報,增值稅納稅申報需要填寫增值稅納稅申報表,會涉及以下四張表填寫:增值稅納稅申報表主表、附表一、附表二、增值稅減免稅申報明細表。 下面我們用一個案例來進行說明。 假設(shè)外貿(mào)A公司2021年7月,出口貨物銷售額合計120萬元,該筆業(yè)務(wù)符合辦理出口退稅條件,已全部開具出口發(fā)票;當(dāng)期購進貨物全部用于出口取得增值稅專用發(fā)票共40張,金額合計100萬元,進項稅額合計13萬元,那么增值稅申報表要如何填寫?首先,我們需要根據(jù)出口業(yè)務(wù)所確定的銷售收入,來填報《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報明細表》。第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),則要將銷售額填寫在第19欄——服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。第二步,將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報明細表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項目銷售額欄次。如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),銷售額還要同時填寫在第9欄——“其中:跨境服務(wù)”欄次。填寫完銷售收入,外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進項稅額退稅勾選后,也要記得填報在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》待抵扣進項稅額的26欄——本期認證相符且本期未申報抵扣欄次。最后,我們檢查主表上是否已采集附表上的申報數(shù)據(jù),檢查無誤就可以提交申報了。 這樣就完成外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)增值稅納稅申報表填寫了。
2022-05-27
你好,沒明白你要問什么問題
2020-11-06
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