你好? ? 是的? ? ?你需要體現出來。 社保的話? 也是按自己員工來處理 。? ? ?當自己員工來做。? 你不做工資表也不合理的。? ??
有個股東,他沒有工資,公司幫她買社保,個人部分自己出,那每個月工資需要做她這個社保自己出的部分嗎?我做社保的時候應該怎么做,那如果公司有分紅了再把她積累起來的應付的社保個人部分扣除,我應該怎么做
公司幫股東買社保,公司部分就公司出,個人部分就這股東出,股東每個月是沒有工資的每半年分紅,你是在他分紅那里扣這個社保費,他這筆付應該怎么做分錄?
有一位員工,給她繳納社保,但是她沒有工資,那么做每月工資表的時候要不要涉及她呢?她這筆社保費用,公司部分還可以作為管理費用稅前扣除嗎?她個人繳納的部分作為其他應收款嗎?
公司一個員工因生病,8月份沒有工資,但是社保公司應該交的幫她交了,她個人部分是付錢給的公司,這個分錄應該怎么做?
老師,有個員工上個月公司幫她買了社保,然后她突然不做了,沒有發工資,也沒做她的工資條,那她的這個社保費我應該怎么做賬呢?她自付部分也是公司承擔了
老師,個稅退還手續費,需要交增值稅嘛。怎么做分錄
該員工在4月17日被辭退,當日公司一次性發放該員工4月和5月兩個月工資、以及正常繳納4月和5月社保、公積金。 請問: 1. 現在報4月個稅是申報她2個月的工資,還是先報4月的,5月的到下個月再申報? 2. 會計做賬上分錄怎么做?
老師 請問這五個會計工作崗位是什么
老師,匯算清繳的時候職工教育經費應該填寫在期間費用里面那個項目里面?職工薪酬么還是其他
就是比如供應商單價不含運費,運費我們自己付的,算入庫時候是不是運費也算進商品成本里面,這個分錄怎么做
應收賬款的賬齡分析是寫按賬齡披露那一部分,還是寫按組合計提壞賬準備那一部分
老師,公司原來注冊資金是200萬,實繳50萬,現在減資到30萬了,我賬務需要處理嗎?
24年底暫估主營業務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調增嗎?
算進成本里面,那分錄是怎么做
AB公司簽署購銷合同,已發部分貨,開具部分發票,由于業務轉移,B公司要求將已開發票退回,并退款,將業務移交和B公司關聯方C公司,對于A公司有什么風險
他的工資為零,社保個人部分325.24一個月,如果做工資的話,這個月發放上個月工資,計提本月工資怎么做,以后她有分紅了,再來扣除個人出的部分一個月325.24時又怎么做,麻煩老師說詳細
你好。? ? 比如你應發工資 是100元 你就計提 做 借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資? 來處理。? 主要是看你工資表做的是多少 。 還有 扣除個人社保的話你做 :借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-工資? ? 銀行存款? ? ?
比如公司3個人,一個股東,3個員工每個月2000月,一個人公司全額幫她買社保,(個人部分300,企業200)股東沒有工資,我這個月做賬,發放上個月的工資和計提本月工資該怎么做
你好? ? 發放做 :借應付職薪酬-工資貸銀行存款? ?借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資 。? ? 計提工資是按你工資表的金額來計提。 跟你怎么繳納社保無關? 。? 你社保? ? 個人部分做營業外支出 。單位部分 走 應付職工薪酬科目 。 借應付職工薪酬-單位部分社保 營業外支出-個人社保貸銀行存款?
這樣做對嗎?這樣做沒有顯示出股東的社保個人部分
你好? ? 你個人部分的社保 不是公司來承擔嗎? 。 就不會在這個人工資扣除。? 應該是不體現貸方其他應收款的 。? 因為你看我繳納社保的時候 是個人部分計入營業外支出處理了。? ? ?