你好, 需要交納企業(yè)所得稅的
請問老師,建筑工程公司接的工程100萬,分包出去100萬,開給甲方100萬9個點專票,分包單位開給我們9個點專票,這種情況下分包單位需要交企業(yè)所得稅嗎?
你好!我是在承建單位承接了他們的鋼管架包工包料工程,他們要我提供9個點的專票!工程造價500萬!請問我該如何提供發(fā)票!是需要提供500萬的9個點的票還是!我們這邊的鋼管租賃公司只能開3個點的專票!
我們公司是專業(yè)分包,我們給總包單位開票100萬,他們把這個100萬直接通過農(nóng)民工專用專戶付款給我們下面的勞務(wù)分包公司的農(nóng)民工。請問這個農(nóng)民工的個稅是由誰申報。
建筑公司,有簡易項目分包情況,比如我們給甲方開票100萬,收到分包單位給我們開的80萬,那我們是不是這個項目交稅就是(100-80)/1.03*0.03=0.58萬的增值稅就可以了?
你好老師問個問題,我是施工單位,我跟甲方開出去的發(fā)票都是9個點的稅,但是分包單位給我開的有1個點3個點.9個點的稅,我不夠抵得,現(xiàn)在跟甲方簽合同比如不含稅金額是100萬,理應(yīng)跟分包方合同金額也是100萬。但是因為他給我開票稅點不一致,我最多給他開不含稅金額98萬,這種情況應(yīng)該怎么簽訂合同呢?
老師五一勞動節(jié)快樂, 進(jìn)項100銷項是30,這個70的進(jìn)項當(dāng)期用轉(zhuǎn)出來嗎
工商跟稅務(wù)的財務(wù)負(fù)責(zé)人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發(fā)票,交稅后,還開具完稅證明,現(xiàn)在我紅沖該發(fā)票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業(yè)沒用運(yùn)營,自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業(yè)所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進(jìn)項發(fā)票只有一張,和之前留底的
按多少交呢?
你好, 一般是按0.6%項目地預(yù)交
跟一般企業(yè)不一樣嗎?
一般企業(yè)是這樣交嗎?
對的,你的理解很對 機(jī)構(gòu)地是你這樣計算的(0.6%是項目地預(yù)交)
請問項目地預(yù)交后,怎么操作呢?
預(yù)交所得稅可以在機(jī)構(gòu)地抵減應(yīng)交企業(yè)所得稅的(申報時填寫已交欄抵減就可以了)
那分包單位如果給我們補(bǔ)82568.81成本票是不是就不用交企業(yè)所得稅了?沒有82568.81成本票是按0.6%交企業(yè)所得稅?
預(yù)交企業(yè)所得稅是按開票金額預(yù)交的
分包單位要補(bǔ)成本票給我們嗎?
可以按合同約定,讓分包開成本發(fā)票給你們的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝