那簽訂合同的時候,他發票上面的不含稅金額是多少 你在合同里面寫上多少 假設就是98萬,那就是不含稅金額98萬。然后再約定好了稅率稅額就行。
老師好,請問一下關于稅點方面的問題。比如,我們公司給甲方開了10萬元專票,6%稅點,然后我們把活外包出去了,外包公司是小微企業,只能開稅率1%普票,這樣我們就不能抵扣,會損失5000元,然后為了不損失,我可以跟外包公司談,讓我們和他們的合同金額簽成(100000-5000=95000)。 請問一下,除了這種方法,還有其他什么方法沒,比如簽訂合同簽不含稅金額,有類似于這樣的解決辦法嗎?
老師,請問建筑行業中工程做了一半,然后工程沒成,現在想回款但是總包說只能跟現在他們合作的公司簽合同,但是現在這個跟總包合作的單位是開三個點勞務發票給總包,這樣我們開九個點給這個勞務公司,勞務公司就不接受我們的票,說他們也抵扣不了,請問這種情況下我們公司如何處理比較好?
老師你好請問我們有個掛靠項目共248400,對方開9個點票出去,我們開13個點和3個點清包工勞務票給他,相當于稅平掉就可以了,請問當時簽的清包工勞務合同是85000,現在對方減去管理費和企業所得稅,我們計算勞務這塊只要開84000就可以了,老師這個開票跟勞務合同金額不一致行不行,但跟打款金額一至
你好老師,我們有一筆2022年開給甲方工程票100萬是稅率1%的,甲方的工程款100萬在22年已付,但是最近甲方財審說要把8個點的稅金退回給甲方,同時對方不同意紅沖發票,請問返還給甲方的8點稅金怎么做分錄,
你好老師問個問題,我是施工單位,我跟甲方開出去的發票都是9個點的稅,但是分包單位給我開的有1個點3個點.9個點的稅,我不夠抵得,現在跟甲方簽合同比如不含稅金額是100萬,理應跟分包方合同金額也是100萬。但是因為他給我開票稅點不一致,我最多給他開不含稅金額98萬,這種情況應該怎么簽訂合同呢?
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發生的利息支出可以抵扣嗎
生產出口企業什么時候開發票,是報關單結關后嗎?
房地產甲方購買的苗木款7700元,怎么做會計分錄?
在填匯算清繳利息支出時,債權性投資與其權益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權性投資與其權益性投資比列是多少,怎么算的
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
老師您說的就是該怎么簽就怎么簽,按照開票金額來對吧。
又不是剛才的問題了老師,是甲方讓我按照98萬簽訂,但是我給甲方開的票是100萬的,這樣的話合同又怎么簽呢
對的是的,那你和甲方那邊簽訂的合同金額是100萬就可以的。這是兩個合同不影響的 本來就應該有利潤的,你不可能收入等于成本。
好的老師,我在捋捋
對的可以再看一下的。