你好,應(yīng)該他把錢給你們,你們發(fā)工資的吧。
我們公司跟另外一家公司合作,我們給他們結(jié)算服務(wù)費(fèi),由他們派來一個員工來我們公司,本來我們是不給這個員工發(fā)工資的,只結(jié)算服務(wù)費(fèi),但是由于公司一直沒結(jié)算,所以他們公司就說沒錢給這個員工發(fā)工資,讓我們把這個員工的工資轉(zhuǎn)到他們賬上,到時候從應(yīng)結(jié)算的服務(wù)費(fèi)里扣除,他們給我們開票,現(xiàn)在他們開的票,服務(wù)名稱是 “生活服務(wù) 工資”,這樣是可以的嗎
我們公司跟一家企業(yè)簽訂了勞務(wù)合同,現(xiàn)在他每月給我們的員工發(fā)生活費(fèi),由我們開票給他公司,然后他們公司直接代我們發(fā)放給員工生活費(fèi),這個賬務(wù)我怎么處理?分錄怎么做??然后我公司是不是直接用員工的身份證申報個稅系統(tǒng)?
我們是勞務(wù)派遣公司,給一個建筑公司代理給他們員工發(fā)工資已經(jīng)社保個稅,每個月我們先給他開票然后他們給我們轉(zhuǎn)賬,然后我們扣除管理費(fèi)用以后剩下的工資直接轉(zhuǎn)給員工(員工都在我們公司名下),社保我們代交,個人部分也是代扣代繳,個稅也是代扣代繳,(從到賬的資金直接扣除),具體分錄該怎么做呢?感謝老師們感謝
老師,我想問一下,我們單位的員工在我們這邊簽合同和工作,然后我們還有一個合作的公司,對方委托我們的員工幫他們做一些工作,大概是每天下班后一個小時左右。然后對方公司再每個月給他們發(fā)勞務(wù)費(fèi),每月的金額是500-800元/人。 1.請問這種的話是不是我們只需申報發(fā)工資的個稅 2.對方公司給他們每月發(fā)的勞務(wù)費(fèi)再由他們公司自己申報,是不是(收入-800)*20% 3.請問是不是我們理解的這樣子
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
她們就是不給直接從他們賬上劃給我們工人卡,這個我該怎么做?
出委托書,委托個人付工資的證明,借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款。
比如現(xiàn)在我開10萬元票給對方,然后員工收到10萬元,具體分錄怎么做?
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款。