從這個定義上來講,你這個是屬于虛開發票,但是這個被查的可能性或者是查到之后會有什么樣的處罰,這個的話就看這個數據這邊的一個意見。
請問一下:2019年9月開給政府單位工程款普票,對方沒有掛賬處理,現需辦理工程款,財政局說發票過期了,怎么辦,因為我們是個體戶,在稅局代開的發票,開給政府單位的工程款普票,對方現在辦理工程款的時候,財政局說發票過期了,叫我們重新開,但是稅局那邊說普通發票不會過期,不肯給我們繳銷重開,而且說發票只有第二聯沒有第一聯了,沒辦法繳銷,這種情況要怎么處理呢
我們是賣磚的單位,有家單位用我們的磚為我們做廠房工程(一部用的我們的)對方單位缺進項 我們一下子來了將近1億的發票,后期完工實際用不了那么多金額的磚,我們開出去對方已經抵扣算虛開發票嗎,我們開出發票對公還沒收款,不過對方給我們打工程款了。一般這種情況會不會被查到定性為虛開發票?
老師下午好,我公司收到對方單位轉過來的100萬款走賬,讓我們給他開普票100萬,這個款已經在賬上差不多一年了,目前我們還沒有開票確認收入,現在準備開票,發現對方單位好像不存在了,像這種情況我們要怎么處理,還要開票確認收入嗎?要怎么操作才不用確認收入?
老師我想問下我們賣車的,然后這個月進項不夠讓老板下面其他店開了幾臺車發票進來,然后做了合同先預付5萬塊押金給對方公賬上,我們打算這兩個月里面把這幾天車再還給對方,現在是這個情況,對方月底開的6臺車給我們進項抵扣了,然后現在對方公司賣掉了這這6臺車的1臺車,那我們要高開一點發票金額開給對方嗎?其次對方賣掉了這開給我們的6臺車里面的1臺車,那我們現在開還給對方1臺車,那這臺車款他們打給我們對公吧?不然開出去發票實際沒進賬,不合理吧老師?該怎么弄才好
我們是工程類公司,然后我們工程完工了,然后開出發票,但是收到的價款是甲方扣除了水電費,管理費剩余金額,還有一部分質保金等到封頂才退,但是我們開出去的票是按合同價款開的,收到的錢不對,然后對方也不給我們開水電費和管理費發票(可能拿收據給我們),這個要怎么入賬,全部會計分錄要怎么做呢?
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對嗎?謝謝
老師 會計主管和下面的會計在一個辦公室好還是分開好
個體戶需要報哪些稅?
所得稅看累計利潤總額嗎。累計利潤總額不虧就就計提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?
老師只要盈利就計提所得稅嗎
老師 上課講新規定投資性金融資產中宣告發放現金股利分錄應該是 借:交易性金融資產-應計利息 貸:投資收益 這是不是適用于所有的交易性金融資產呀 就是考初級中 只要是涉及交易性金融資產宣告發放現金股利 分錄就這么寫呀
老師!企業由個體工商戶變成小規模公司,期初建賬,賬戶的啟動資金就是實繳資金嗎?
老師,日常經營性且與本公司業務相關的支付給本公司人員的可以做應付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個稅代扣代繳,然后還要按票才能計入營業成本/管理費/銷售費用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
出口退稅的時候法人卡和操作員卡都要有嗎
看稅務局這邊的一個意見。
已經做了暫估出庫了,后期用多少磚不清楚,反正一直在發貨中。。這樣問題不大吧??
不是暫估出庫,是做了真實出庫了
你真實出庫了,開了發票出去交了稅,這個不影響這個,沒問題。
出庫了,但是實際沒出那么多庫,一直還在出,但是不會出發票那么多 以后是長期合作的關系,可能一直用我們的磚,不影響吧??
在嗎老師,是這樣的嗎 我好慌啊,我只是個開票員,出了事不會背鍋吧??
不影響的,你只是開票員,出庫入庫不是由你 負責,第一責任人是你法人代表的。 這是很多企業正常的情況,只要正常完稅就沒影響
我們的進項稅可以抵扣這些銷項嗎??最后也不交多少稅了
可能正常抵扣,不影響的。