你好,需要開紅字發票,并收回廢票。
您好老師,我有一張銷項的發票開錯了。不過已經跨月。對方沒抵扣。我這個是需要開紅字發票么?現在直接可以從稅盤上開紅字發票么?然后再重新開具就好了對吧?
老師,我上個月做10月份賬時,抵扣了一張發票,后面對方說開錯了,需要重新開,我這邊就給對方開了一張紅字信息表,對方將這張發票開了紅字發票。 賬做完后領導說稅交多了,需要重新再增加勾選發票,我將進項抵扣發票反統計,反撤銷時,沖紅那張發票就勾選不上了?請問這張發票后面我應該怎樣在進項稅抵扣發票那里操作?
請問上個月進項發票已抵扣,這個月銷售方發現錯誤要重開,我給對方開了紅字信息表,銷售方開了紅字發票。然后又把開錯的這張票重新給開了一張,金額不變,這種情況從頭到尾應該怎么做賬務處理呢?進項稅什么的是需要做進項稅額轉出嗎?
1、新廠安裝中央空調金額186000,1月對方開過來發票:空調器125臺,186000元,我沒注意直接勾選了,現在會計說需要對方重新開票,那怎么開合適 2、我方上月已勾選,是不是需要我在電子稅務局-開具紅字發票-選我是購買方-選擇發票-提交-等對方確認就直接開具紅字發票了,對方再重新給我開一張藍字發票就行了
老師您好,請問公司在4月份開具了一張數電發票,是電子專用發票,已經隔了幾個月了, 現在已經不能作廢了,開具了一張紅字發票,做了紅沖,現在重新開具一張藍字發票,請問我開具的紅字和藍字發票是不是都要給到對方呢?
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
是直接開具就行了對吧。不用申請什么或者去稅務局吧?
你好,直接開就可以了,不需要去稅務局。