你好 可以的 暫估入庫的
老師好,本月有購進,但是供應商的發(fā)票要下個月才能給到,本月也有銷售,并也開出了發(fā)票,在做本月的記賬憑證時,還一樣做有購進(發(fā)票下個月才能開出)嗎?謝謝。
老師好,公司購進商品,當月收到了貨和發(fā)票,但是商品要下月才能賣出,請問為了方便做賬,是當月開好銷售發(fā)票還是下月開好銷售發(fā)票好?客戶都能接受的,謝謝。
老師好,若本月供應商已經(jīng)交貨給我,但是發(fā)票要下月才能開給我,且我本月我貨和發(fā)票均已經(jīng)給到客戶,請問我本月的購進,銷售收入,結(jié)算成本如何做分錄,下個月這幾項又如何做分錄,謝謝。
老師好,本月從供應商處購了一批商品,貨已經(jīng)收到,但是發(fā)票要下個月才能開給我;同時本月我已經(jīng)發(fā)貨給了我的客戶,發(fā)票也一塊開了給客戶,請問我本月和下月的憑證分錄如何寫,銷項是本月,是算本月的收入嗎?謝謝。
老師好,上個月購進一商品,供應商本月才開具的發(fā)票,但是上個月商品已經(jīng)轉(zhuǎn)手賣掉了,也當月開了發(fā)票給客戶,這個商品銷售收入計入上個月吧,上月沒有進項發(fā)票先做入庫應付賬款暫估款,本月收到發(fā)票再做紅沖,再重做一次入庫商品,這樣對嗎,謝謝。
老師,服務行業(yè)把廚師的工資計入勞務成本,期末把勞務成本如果全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,就會成本倒掛,是不是可以按收入百分比部分結(jié)轉(zhuǎn)
老板請客服吃飯的發(fā)票,計入哪里??
老師,我公司出售公司名下使用了的汽車,開具了增值稅專用發(fā)票,申報了收入,但是賬務處理(請看我的分錄)出來的利潤表沒有收入,跟申報表不一致,請問要怎么辦
老師,邊際貢獻總額=銷售收入?變動成本,為什么不減固定成本?
商貿(mào)企業(yè)出入庫單子單獨訂冊比較好還是附在發(fā)票后面比較好啊?有的入庫但是票還沒有開出來
發(fā)出商品確認收入了,未開票未收款,掛的應收,下個月收款開發(fā)票,賬務怎么處理,稅務怎么處理
稅局查我公司23年的固定資產(chǎn),我查一下,做重50萬,這種情況咋辦呀
請問,我從會計手中接回來了外賬,因為賬不多,我想重新建賬,我公司好像是有固定資產(chǎn)這一項,那在建賬的時候,資產(chǎn)卡片那里,要什么時候做呢?從外賬會計中的憑證中會做賬嗎?是根據(jù)她做的憑證中在做卡片嗎?
辦公室的房租、水電費、物業(yè)費在匯算清繳的期間費用明細表填在哪里
老師好,咨詢下建筑公司,大量人工報的個稅都不是真正用的人,因為很多臨時工,這個問題嚴重嗎?改變:不了會有什么風險
那本月也做營業(yè)收入,營業(yè)成本嗎
你好是的,是可以這么做。
那就是和本月已經(jīng)收到購進發(fā)票一樣做賬吧,就是不月沒有抵扣項,下月供應商開了發(fā)票后,以后銷售了再抵扣不受影響的,是吧
你好是的,是這么理解,收到發(fā)票紅沖就可以
怎樣做紅沖的記賬憑證?
借應付賬款貸庫存商品,這個是紅沖的。
您可以把本月購進和下月發(fā)票紅沖的完整記賬憑證做一下嗎,謝謝。
本月購入借庫存商品貸應付賬款。 四月紅蟲,借應付賬款貸庫存商品,借庫存商品進項貸應付賬款。
那本月結(jié)算營業(yè)成本,銷售收入(營業(yè)收入)肯定做的
本月借主營業(yè)務成本貸庫存商品 次月借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù) 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 補的