你好!外賬上其實也是入營業(yè)外收入了。要么就只能開紅字發(fā)票沖減了
請問老師,如果對方用返利給我方的方式(返3萬)抵我方前期所欠貨款(欠113),應(yīng)付賬款還掛著付不出去的3萬,那內(nèi)賬可以用現(xiàn)金走賬,借:庫存現(xiàn)金 3 貸:營業(yè)外收入 3 那外賬是怎么個做法?我感覺外賬還是掛著個應(yīng)付賬款3,長期掛賬有風(fēng)險
老師,有個問題要咨詢下你,做的外賬會計中有沒有做電商行業(yè)的?我內(nèi)賬的銷售收入,先掛:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應(yīng)收賬款,提現(xiàn)到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的,銷售直接掛借方應(yīng)收賬款,回貨款提現(xiàn)到對公賬戶,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,支付寶流水賬單沒有導(dǎo)過,后臺扣的傭金服務(wù)費(fèi),直接做現(xiàn)金支出,沒有通過其他貨幣資金可以嗎?我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來,我是直接借:應(yīng)收賬款90,銷售費(fèi)用(傭金,服務(wù)費(fèi)等)10.貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款90,貸:應(yīng)收賬款90,后臺傭金,服務(wù)費(fèi)我直接對沖收入了
老師,您好。2020年1月我單位預(yù)付了一筆7萬貨款給供應(yīng)商,3月收到貨和發(fā)票,對應(yīng)做入主營業(yè)務(wù)成本科目內(nèi),當(dāng)年度企業(yè)所得稅申報后,稅務(wù)局說供應(yīng)商開具的發(fā)票有問題,需要將這7萬元從主營業(yè)務(wù)成本內(nèi)剔除出來。剔除修正后,導(dǎo)致賬上應(yīng)付賬款借方一直掛著7萬,現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應(yīng)商。請問這筆賬務(wù)該如何處理?能否做壞賬呢?以下是該筆業(yè)務(wù)做出的分錄: 1.借:應(yīng)付賬款 7萬 貸:銀行存款 7萬 2.借:主營業(yè)務(wù)成本 7萬 貸:應(yīng)付賬款 7萬 3.借:主營業(yè)務(wù)成本 -7萬 貸:應(yīng)付賬款 -7萬
請教老師:我公司是辦公室不動產(chǎn)租賃的企業(yè)。 問題1:公司達(dá)到稅收標(biāo)準(zhǔn)之后, 返還的1年辦公室租金 2千萬 怎么入賬? 問題2:對方之前開給我們的發(fā)票 要不要退回沖紅? 問題3: 那返給我們的2千萬租金就開張收據(jù)給對方就好了麼? 問題4:這個賬務(wù)處理,怎么做?是要確認(rèn)收入?還是掛其他應(yīng)付款呢? 做收入那樣利潤就很高很高,增值稅所得稅不是要交很多了。。。。掛其他應(yīng)付款的話,這個錢以后是不會還了的。
(房產(chǎn)中介行業(yè)) 20年-21年個人費(fèi)用公賬支付(16個人):往來款、服務(wù)費(fèi)、活動費(fèi)等(90%無發(fā)票,只有銀行支付憑證 借:其他應(yīng)收款--個人 貸:銀行存款 24年1月調(diào)賬: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款--個人 老師,請問: 1、這家房產(chǎn)中介,之前會計掛其他應(yīng)收-個人,導(dǎo)致賬上有71萬多(到現(xiàn)在3年多了),現(xiàn)在想調(diào)平(都用銀行存款付了),可以如上面分錄調(diào)到管理費(fèi)用里去嗎? 2、有一筆21年2月借的短期借款(向其他公司借的),調(diào)賬可以:借:短期借款 貸:其他應(yīng)付款--法人嗎?法人其他應(yīng)付掛賬103萬。 3、因為公司實收資本1.1萬,會計把公司的各種費(fèi)用支出掛法人其他應(yīng)付款(賬上103萬),現(xiàn)在企業(yè)無法歸還給法人,因為自22年1月起沒開發(fā)票,收入也沒進(jìn)公賬,請問欠法人的款怎么平賬?謝謝!
豆包,還有一個情況就是 A 公司和 B 學(xué)校簽訂了合作協(xié)議,三年的,這個就是協(xié)議是 150 萬,然后 A 公司向 C 公司采購藥品或者是器械設(shè)備,就是寵物社寵在學(xué)校開展寵物設(shè)備和藥品的一些些東西,比如說采真實 C 公司自己進(jìn)貨的采購價是 5 萬,但是 C 公司賣給 A 公司就可能是 15 萬這種,但是這個也是市場價,這種合理嗎?因為 a 公司和 b 公司是校企合作,這個,嗯,如果審查這些有沒有問題?A公司的股東法人同C公司的股東法人同一個人,但是分別的控股公司不同?
請問老師,新注冊的公司,納稅人信息查詢顯示為增值稅一般納稅人,但是申報表是小規(guī)模是為什么呢,我怎樣改成一般納稅人呢?
你好,一般納稅人企業(yè),小企業(yè)會計準(zhǔn)則,匯算2024年企業(yè)所得稅補(bǔ)繳200元,借:利潤分配-未分配利潤200,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅200,調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)?是需要改24年財務(wù)報表年報中的期末余額嗎?公司24年資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是-1102431.19,得改成-1102631.19嗎?
老師您好,請問社會團(tuán)體的會費(fèi)收入要申報繳納增值稅嗎?
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免企業(yè)所得稅嗎
老師,我們之前跟別人簽的貿(mào)易居間合同,我們開給誰,對應(yīng)的進(jìn)項,都是他們幫安排好,我們先對公付了5萬居間費(fèi)。然后把U盾給他們的,他們操作這些發(fā)票對應(yīng)的資金走賬,開的銷售發(fā)票>購進(jìn),資金走完賬,剩48334,之前我們賬戶還有一點(diǎn)點(diǎn)余額,他們轉(zhuǎn)走50600到他們一個 個人卡上,也是居間合同上的個人收款賬號,回單上寫的報銷款,這就是居間費(fèi)吧,合同上寫的不含發(fā)票費(fèi)用,如需發(fā)票,稅費(fèi)由我們承擔(dān)。我想的把之前對公付他們的5萬和這筆一起入費(fèi)用,匯算時候調(diào)增,這樣可以吧
新接手的公司,建筑業(yè),3月工資申報 發(fā)放是老板名下發(fā)的,4月發(fā)放工資與3月申報人員姓名不符 有沒有新人員的身份證信息,應(yīng)該怎么申報?怎么做賬?
老師,請問什么情況下企業(yè)要給去世職工的家屬發(fā)放撫恤金?
長期股權(quán)投資里支付的與投資有關(guān)的手續(xù)費(fèi),權(quán)益法和成本法分別計入什么?
請問之前借出去的款收不回來了,法院判決書也下來了怎么做賬務(wù)處理呢,之前沒計提需要補(bǔ)提嗎?