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老師,您好。2020年1月我單位預付了一筆7萬貨款給供應商,3月收到貨和發票,對應做入主營業務成本科目內,當年度企業所得稅申報后,稅務局說供應商開具的發票有問題,需要將這7萬元從主營業務成本內剔除出來。剔除修正后,導致賬上應付賬款借方一直掛著7萬,現已經聯系不上供應商。請問這筆賬務該如何處理?能否做壞賬呢?以下是該筆業務做出的分錄: 1.借:應付賬款 7萬 貸:銀行存款 7萬 2.借:主營業務成本 7萬 貸:應付賬款 7萬 3.借:主營業務成本 -7萬 貸:應付賬款 -7萬

2022-04-12 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-12 11:26

你好同學你這是啥分錄啥業務,為什么結轉成本也計入應付賬款

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快賬用戶2272 追問 2022-04-12 11:35

1.當時預付了一筆貨款,我們就掛在應付賬款了,借:應付賬款 7 貸:銀行存款 7 2.后期收到貨和發票就對應做了一筆分錄,借:主營業務成本 7 貸:應付賬款 7 3.稅務局說發票有問題就要求把這7萬元的貨款從主營業務成本里剔除,我們就以上面的第二筆分錄做了紅沖憑證 借:主營業務成本 -7 貸:應付賬款 -7 就導致現在應付賬款借方掛這7萬,不知道如何賬務處理。

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齊紅老師 解答 2022-04-12 14:19

你好,你就按照原來一樣的反方向沖紅,怎么會多出來應付賬款呢

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你好同學你這是啥分錄啥業務,為什么結轉成本也計入應付賬款
2022-04-12
您好 您分錄上沒有預付賬款30萬啊
2023-08-01
您好 客戶收貨后 借:預收賬款 30 貸:主營業務收入? 28 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2 借:主營業務成本 25 貸:庫存商品 25 最后一筆銀行存款分錄不需要寫了啊 您前面7月份收到的時候不是已經寫過了嗎 再寫就重復了
2023-08-01
你好,學員,上面分錄寫的沒問題的
2023-08-01
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