你好? ?你繳納了增值稅附加稅也得繳納的 。 不征稅就填寫在不征稅收入? ?對應欄次去報 。? ? ?
老師您好!普惠性幼兒園收到教委撥一次性“擴學位補助”,用于彌補辦園成本支出,幼兒園用于了教室裝修。問題1:擴學位補助是否免增值稅、企業所得稅?問題2:“擴學位補助”因撥款時指明用于辦園成本支出,核算時是否應記入“政府補助收入——限定性收入”?問題3:“擴學位補助”如果免企業所得稅,那么用補助支付的裝修費、購買資產的折舊是否就都不能在企業所得稅前扣除了?謝謝
老師好!請問私立幼兒園收到的學費需要交增值稅、附加稅和所得稅嗎?就是普通民辦幼兒園。如果不征稅,申報表格要怎么填寫?
老師,我們是一家營利性幼兒園,2018年開始裝修,實際上2018年底就開始招生有收入了,一直在辦理證件,因為行業特殊性,直到2020年6月份才正式理辦園許可證和營業執照,8月份辦理的稅務登記,然后9月我正式建外賬,房租每月75000,我一次性記了2019年6月到2020年8月的房租1125000,走的其他應付款~股東,可是直到2020年底,一直也沒開發票,幼兒園本來就是免增值稅的,企業所得稅也才交5個點,如果代開發票,需要我們擔負20多個點的稅,老板也不愿意擔,但是我告訴她如果一點發票沒有,會有風險,老板的意思是2021年再開,少開點,一年開30萬左右的房租,那我就是想問,我2020年9月入賬的一百多萬怎么辦,需要沖回嗎?
老師你好,我是一位家長,我們單位有項福利能給自家孩子報銷部分幼兒園學費,請問一下幼兒園開具的發票名稱為生活服務*托育服務費,單位不給報銷。一定要我寫成非學歷教育服務*保教費才給報銷。這兩個名稱有區別嗎,能讓幼兒園的會計改嗎。之前因為備注填寫錯誤就重開了一回,再次提交給單位又說名稱不行,還能再重開嗎?會計這樣的重開發票違反稅法的相關規定嗎?還是我有需求重開他不給開是違規的?老師現在在中間說開不了了,說她管這個是越權了。問我之前為啥不問清楚,可我又不是學會計的,我沒有這個思想認識,我就覺得,會計應該是懂怎么開發票的,沒想到企業單位的會計和幼兒園的會計對幼托費的理解還不一樣。
請教!實際做過建筑行業財務的老師!! 請問:1.專業承包異地項目,把勞務分包了出去,異地預繳增值稅款的時候,要把勞務分包額扣除,是嗎?預繳企業所得稅的時候需要扣除勞務分包額嗎那在本地交納增值稅和企業所得稅的時候,需要扣除勞務分包額嗎? 2.本地交納增值稅時,填增值稅納稅申報表時,增值稅及附加稅費申報表附列資料(三)需要填嗎?如果我公司開票100萬,收到勞務分包公司的發票10萬,這10萬需要填在附表(三)嗎?應該扣除勞務分包公司的10萬嗎?
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下