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9月份開的普票,10月份還沒有納稅申報呢,把9月份開的普票紅沖了,那么10月15號之前申報完畢,還需要繳納增值稅嗎?

2020-10-23 07:37
答疑老師

齊紅老師

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2020-10-23 07:40

需要,只有當月作廢才不需要交稅,跨月還是需要的, 你這個不想交看可以和稅局協(xié)商按減掉之后去申報可以不 ,找你專管員

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快賬用戶5662 追問 2020-10-23 07:44

那10月份紅沖的發(fā)票怎么做賬務處理呢

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齊紅老師 解答 2020-10-23 07:45

9月做收入嗎10月做負數(shù)沖掉,

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齊紅老師 解答 2020-10-23 07:45

可以之前直接不做分錄后面開紅字也不做

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快賬用戶5662 追問 2020-10-23 07:45

10月份再開相同的藍字發(fā)票,賬戶抵減就不需要再交增值稅了吧

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齊紅老師 解答 2020-10-23 07:47

是的,你要是后面還需要開藍字申報10月不需要再交稅了抵減了

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快賬用戶5662 追問 2020-10-23 07:52

10月份已經開了一次9月份的紅字再開一筆相同的藍字,那么不需要再做分錄。是這樣嗎?那么這兩筆發(fā)票直接另外保存就可以吧。

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齊紅老師 解答 2020-10-23 08:14

都貼之前分錄后面就可以,這個單獨保存怕丟失了建議直接貼后面

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需要,只有當月作廢才不需要交稅,跨月還是需要的, 你這個不想交看可以和稅局協(xié)商按減掉之后去申報可以不 ,找你專管員
2020-10-23
正常應該先報稅后領發(fā)票。
2020-10-09
9月所屬期的增值稅按9月實際開具的申報,不能減去10月沖銷的
2024-10-22
你好,申報7-9月稅款的時候是需要計算進去的,因為當時是屬于正常發(fā)票的 紅沖是在10月份,只能沖銷第四季度的收入
2019-10-14
您好 按照藍字發(fā)票抵減紅字發(fā)票后的銷售額跟銷項稅額填寫
2020-11-09
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