你好 借管理費用-工資29800 貸應付職工薪酬-工資29800 借管理費用-社保1589.98貸應付職工薪酬-社保?1589.98 繳納社保:借??應付職工薪酬-社保? 1589.98?其他應收款-個人社保651.52 貸銀行存款。 發放工資 :借?應付職工薪酬-工資29800貸其他應收款-個人社保? 651.52銀行存款? ?29148.48
老師你好,請問以下業務計提及發放怎么做分錄:應發工資29800,單位承擔社保部分1589.98,個人承擔社保部分651.52,實際發放工資29148.48元
請問小規模企業2019年沒有計提單位承擔社保部分,發放工資沒有計提個人社保部分,2020年應怎么調賬
老師好,給我講一下計提工資 計提社保(單位承擔、個人承擔)以及發放工資的分錄
發放工資時,個人部分和單位部分分別承擔的社保怎么計入會計分錄?
本月工資實際發放50000元,公司承擔單位部分社保2700,個人部分596.82代扣代繳怎么做會計分錄
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?