同學你好 這個可以報銷做賬的
收到普通發票餐費金額1479元,我方的開票信息地址還是舊地址,今年三月份變更的新地址,請問可以報銷做賬嗎,還是退回重新開呢?
請問老師:我們公司今年9月份法人自己交了稅控盤以及稅控盤托管費一共300元,只開具一張發票,事后法人拿發票金額為300元到公司報銷。之后因為公司稅控盤自行保管,百旺公司就重新開具了一張負數發票金額為300元的電子普票,同時開具了一張280元的電子票給我公司,退回20元到法人的支付寶。請問我現在應該怎樣做賬?這差額20元我是怎么做賬,直接可以讓法人轉20元到公司賬戶嗎?
你好,我們單位月初變更了注冊地址,月末供應商開票未按新的開票資料,金額較大,請問收到這樣的專票要不要退回重開,還是可以認證抵扣?
你好,請問專票地址由于影響使用嗎?公司在去年十二月變更過地址,今天收到供應商開過來的專票,發票地址還是去年變更前的地址,需要重新開具嗎?可以正常使用嗎?
我公司為小規模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經繳納。 2023年1月1日,購買方要求把發票開成2023年的,于是收到退回發票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發票。 2023年4月份申報增值稅時需要需要發現需要繳納增值稅4310.68元。 請問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發票后可以先申請退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?