你好,這個(gè)是可以全額抵扣的,在這個(gè)表格填寫抵扣
你好,我們是新公司購(gòu)買了160元的稅控盤開票內(nèi)容是:信息安全產(chǎn)品/增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤。還購(gòu)買了服務(wù)費(fèi)300元,開票內(nèi)容是:軟件/51信享云臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)版,都是電子普通發(fā)票,請(qǐng)問可以全額抵扣嗎
請(qǐng)問老師,我們一般納稅人,七月份買稅控盤,花440元,收的是普票(稅控160元,服務(wù)費(fèi)280元)這個(gè)可以抵減,請(qǐng)問老師分錄怎么做呢?統(tǒng)統(tǒng)做到九月份嗎?報(bào)稅是只填增值稅附表四和減免申報(bào)明細(xì)嗎?
請(qǐng)問老師,我們一般納稅人,七月份買稅控盤,花440元,收的是普票(稅控160元,服務(wù)費(fèi)280元)這個(gè)可以抵減,請(qǐng)問老師分錄怎么做呢?統(tǒng)統(tǒng)做到九月份嗎?報(bào)稅是只填增值稅附表四和減免申報(bào)明細(xì)嗎?
老師,9月回來我買的稅控盤和稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票了,給我開的是電子普通發(fā)票,稅控盤160,服務(wù)費(fèi)280,可以440 全部抵免吧?電子稅務(wù)局里面在哪填寫?
你好老師,分支機(jī)構(gòu)購(gòu)買稅控盤 和 一年的服務(wù)費(fèi) 取得增值稅電子普通發(fā)票,這個(gè)都可以抵扣稅款嗎?是全額抵扣嗎?
滯納金屬于什么支出?
請(qǐng)問下我們公司用庫(kù)存最多的貨品來給對(duì)方開發(fā)票,但是對(duì)方和公司是實(shí)際交易的,有物流合同流,資金流,,開票金額也是實(shí)際的資金,開票的大類基本相同,小類不同,這樣對(duì)開票員來說有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
出口退稅。一張報(bào)關(guān)單有多個(gè)項(xiàng)號(hào)(有不同商品)。能否一個(gè)報(bào)關(guān)單開具多個(gè)發(fā)票
稅務(wù)局系統(tǒng)里下載完報(bào)關(guān)單怎么刪除,就是我下錯(cuò)了,有一個(gè)是不退稅的出口單據(jù),我想刪掉
請(qǐng)問老師,企業(yè)增值稅享受小微企業(yè):六稅兩費(fèi)的減免,比如2023年是小微企業(yè),2024年1-6月可以享受對(duì)么?請(qǐng)問7月開始就不能了么?
老師,要在社保費(fèi)客戶端申報(bào)去年的員工工資,我們?nèi)ツ陝偝闪]有招聘員工,這種怎么申報(bào)工資啊
公司分了四個(gè)項(xiàng)目組,每個(gè)項(xiàng)目組給了100000經(jīng)費(fèi),他們目前兩個(gè)月過去了,已經(jīng)開支8萬多九萬了,怎么記賬
老師好,我們公司是做飲料批發(fā)的,會(huì)給客戶一些贈(zèng)品廠家后期會(huì)把我們給客戶的贈(zèng)品按時(shí)補(bǔ)給我們公司,請(qǐng)問廠家補(bǔ)給的贈(zèng)品公司應(yīng)該怎么入賬呀?又怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)核算呢?謝謝!
非同控下,發(fā)股票方式取得長(zhǎng)投賬務(wù)怎么處理
老師好,西安買二手房有契稅補(bǔ)貼政策沒
填在本期發(fā)生額?
你好,你單位本期有增值稅應(yīng)納稅額需要繳納嗎??
沒有,我們籌建期,目前沒有開過發(fā)票,只有別家給我們開的,進(jìn)項(xiàng)稅
你好,本期發(fā)生額填寫440,應(yīng)抵扣440,實(shí)際抵扣0,期末余額440
老師,增值稅表三,我們只有進(jìn)項(xiàng)就不用填吧?
你好,只有進(jìn)項(xiàng)不需要填寫增值稅附表三的?
老師,我在增值稅服務(wù)平臺(tái)已經(jīng)認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了, 增值稅表二就是自動(dòng)生成的吧,我核對(duì)一下就不用填別的了吧?
你好,有的地方是自動(dòng)生成,有的地方是需要自己填表的?
老師,我們涉及稅的什么業(yè)務(wù)也沒有,9月只有專票進(jìn)項(xiàng)稅,和440的抵免,表二里面跟認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅是一致的,沒有別的要填寫得了吧?
你好,是的,沒有別的地方需要填寫的?
老師,專票進(jìn)項(xiàng)稅不用繳納稅款吧,等我們有了銷項(xiàng)稅再繳納了吧?
你好,是的,是這樣的?
這個(gè)怎么填
你好,本期發(fā)生額填寫440,應(yīng)抵扣440,實(shí)際抵扣0,期末余額440