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已經付了貨款 借:應付貨款~某公司113 貸:銀行存款113 月末還沒有收到發票,還需要暫估入賬嗎? 借:原材料100 貸:應付賬款~暫估入賬 次月收到發票 借:原材料-100 貸:應付賬款~暫估入賬 借:原材料100 應交稅費~待認證進項稅額13 貸:應付賬款-113 l

2020-10-20 19:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 19:42

您好,是的,您的理解非常正確。最后一個,貸應付賬款113。

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快賬用戶1383 追問 2020-10-20 19:43

第二個分錄,是貸應付賬款~暫估入庫碼

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齊紅老師 解答 2020-10-20 19:47

您好,是的,您的理解非常正確。

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相關問題討論
您好,是的,您的理解非常正確。最后一個,貸應付賬款113。
2020-10-20
您好 這樣寫分錄正確的
2020-09-17
你是因為領用嗎?生產領用了,借生產成本貸原材料做了這個。
2021-09-23
您好,不用折成差異,最簡單的處理就是發票來了沖暫估分錄,全沖,再按發票做分錄,也不用算差異,多簡單,簡單粗暴
2025-03-05
您好 未收到貨跟發票就付款: 借:應付賬款 貸:銀行存款 收到貨后未收到發票且月底了,是進暫估 借:原材料—材料 貸:應付賬款—暫估應付款 收到票之后: 借:應付賬款--暫估應付款 貸:原材料—材料 借:原材料 ? ? ? ?貸:應付賬款【最開始的那個應付賬款】
2021-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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