你好,同學 這個對于你而言沒有區別,都是按你的的收入處理呢,借,應收帳款,貸,營業收入 借,銀行存款,貸,應收賬款
老師好,有一個很復雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內賬,有一個項目建賬的時候已經完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應收賬款為期初數據,但是后來這個項目又產生了幾千塊的人工費,建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應收賬款,對沖期初數據,那么月末我還需要結轉該項目嗎,如果結轉,可是只有這個月產生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點復雜,希望老師解答的詳細點,我是新手,謝謝
老師您好,我們公司是私企,談了一個文物修復的項目,國家給補助,請問由國家撥款和省級撥款有什么區別嗎?具體做賬怎么做?
老師您好,關于船運的滯期費: 我們公司和國外的甲公司簽訂進口貨物合同,CIF價格,包括了船運費。但是我們兩家的合同有一個條款,船運滯期費由我公司承擔。現在付給了船公司乙一筆滯期費,乙公司也給我們開了發票,請問就會計憑證的角度,還需要補充什么單據作為憑證嗎?用不用補充我們和乙公司的合同,還是不需要?。有點暈了
您好,老師,我公司是做室內設計的,最近簽了一個合同,合同總金額為10萬塊錢,里面7萬塊錢是代購費,3萬塊錢是設計費,客戶把10萬塊錢轉到我的對公賬戶了,然后后期我給他代購家具啥的,買家具的錢我用對公賬戶支付給家具公司,發票由家具公司直接來給客戶,我在中間只掙設計費3萬,并且和客戶簽了代購合同,請問有什么稅務風險嗎,我在稅務上的收入是不是申報3萬元,另外怎么做賬呢,就是我付款給家具公司的時候
老師好 麻煩請教個問題 我們單位是國有獨資公司 政府給我們劃撥了一棟建筑物用于銀行基金貸款抵押擔保的。但是銀行說是這棟建筑物是劃撥的財產 而且是公益性項目的不能夠作為抵押貸款擔保。麻煩問一下老師銀行這樣做合適嗎?理由是什么?有沒有其他的辦法?
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
老師 我是建筑會計 我在什么時候結轉成本呢 依據是什么
收到發票將暫估成本的沖紅,附近是發票就可以哈?那我付貨款的附件就是回單可以嗎 其他不需要吧
老師,有一家注銷,但是有38張發票未抵扣,這有影響
老師:公司租個人的車,租金500元,不開票入賬,可以稅前扣除嗎?
小規模第一季有利潤總額四萬多,上個季度企業所得稅稅沒顯示要繳稅,這是什么原因呢?
那稅的方面有區別嗎
沒有區別,你是私營企業,你不管收到哪個地方撥的錢,你都是正常交稅。
那像這種省級的財政補貼,不應該做營業外收入嗎?為什么是營業收入?
你這個是屬于你接了項目,這個怎么可能是營業外收入呢,這個就是屬于你的營業收入。
那屬于主營業務收入還是其他業務收入呢?
這個看這個是屬于你的,主要經營業務還是屬于附帶的,附帶的就是其他業務。