你好,沒錯,計入營業外收入
老師,我們家主要經營收報廢車。收來的報廢車,價值300元,運費800,車主說我們承擔運費,300元的車主要了。怎么做分錄好呢?正常運費也是我們的成本 借:原材料 1100 貸:應付賬款-運輸公司800,營業外收入300?? 還有原材料380,我們給付400,借:原材料380 營業外支出20 貸:銀行存款400 對嗎?
固定資產車輛發生碰撞后修車報保險的不同會計分錄 修車費用1900 保險公司賠付2000 已確定有100是營業外收入 不沖管理費用的前提下 記在其它應付款其它科目 產生了兩種做法,哪種正確? 一、借:銀行存款 2000 貸:其他應付款-平安 2000 借:其他應付款-平安 2000 貸:現金 1900 營業外收入 100 二、 借:其他應付款-平安 1900 貸:現金 1900 借:銀行存款 2000 貸:其他應付款-平安 1900 營業外收入 100 這兩種做法 哪種正確? 區別就是其他應收款體現是1900元 還是 2000元
老師好 我公司是污水處理廠項目公司 現在屬于建設期 設備維修花出6000元 保險公司賠付了10000元 分錄 借管理費用 6000 貸其他應付6000 報銷的時候 借其他應付6000 貸銀行存款6000 收到賠付款時 借銀行存款10000 管理費用-6000 貸營業外收入4000 這樣做對嗎
老師 收保險公司車輛保險賠償金1500,需要付給員工報銷1100元,差額400元計入什么科目呢? 借:銀行存款 1500 貸:其他應付款 1100 營業外收入 400
我想問一下公司車輛置換,新車176800元,保險7383.22元,上牌11300元,車輛購置稅8050元,發票金額共是203533.22元,銀行支付203038.22元,舊車抵扣15000元,當時做分錄是這樣做的: 借:固定資產203533.22 貸:銀行存款203032.22 其他應付款495 借:累計折舊7640 貸:固定資產7640 借:固定資產清理15000 貸:營業外收入15000 借:其他應收款15000 貸:固定資產清理15000這么做分錄對嗎
老師公司找圓通快遞公司發貨,公司需要提前買快遞單號,每單2元,收款單位是上海匯付支付有限公司,月底再把多支付的款項退回到我們公司賬戶,但給我們開發票的是圓通快遞有限公司,這種情況我怎么做賬?
現金收入需要經過銀行嗎? ,而不能直接用于日常花銷
公司支付個人勞務報酬,是不是要申報個稅,若未收到對方發票,公司在匯算清繳時需要納稅調增嗎?
老師你好 ,麻煩問一下我們勞務公司承擔了與經營無關的支出需要在匯算清繳調增屬于那條規定?
分公司小規模,接了一個工程監理的項目,項目已接近尾聲。現在對方要求開票開6個點(合同中無約定),我可以用總公司(一般納稅人)開票嗎?如果用總公司開票,需要準備哪些備查資料?
老師,怎么補4月份的社保和醫保啊
老師,對于資產組減值,若有一個資產有自己的減值比如說是50,按資產組分后若是分得40,這個資產減值按50走還是40走
公司從股東處借款有涉稅風險嗎
本期有制造費用,制造費用怎么結轉?
老師 代賬公司計提工資多計提了5907.7 我這樣做發放工資對不