你好,去年你們做匯算清繳了嗎?
老師好,新接手一家公司,發(fā)現(xiàn)公司是去年9月份注冊的,稅務登記是今年6月份才登記的,之前已經(jīng)在營業(yè),有虧損,帳也做了,但是只有6月份開始報報表了,報的6月份當月的,我接下來該怎么辦?之前的可以找稅務局補嗎?還有去年的的虧損能不能補
老師好,企業(yè)今年6月才開通稅務的,去年11月注冊后有支出,可以補去年的財務報表,但是去年的匯算清繳做不了了,主要涉及到一個彌補以前年度虧損,這該怎么辦啊?
老師請教一個問題,企業(yè)年度匯算清繳時A10600企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,20年,虧損,21年盈利,但是因為是建筑企業(yè),企業(yè)所得稅預繳比較多。所以即使不用20年彌補21年也不用交稅,我這個表中還需要把20年的數(shù)填進去彌補21年的虧損嗎?我怕填進去彌補了,稅務查賬,很麻煩,主要現(xiàn)在疫情,出不去。這個企業(yè)是我親戚家,離我單位特別遠。如果不彌補放在前一年度中可以嗎?
老師,公司2019年12月開始虧損了,今年6月有了盈利,本季度報企業(yè)所得稅是不是可以彌補虧損,報表是不是直接就帶出來了數(shù),公司一個老師是這么說的:你那個虧損彌補以前年度虧損,只能通過所得稅匯算,今年盈利了以后,比如說你現(xiàn)在盈利了,你只能到一季度的時候,必須把稅先給他交了,你那個是虧損表的,只有到你所得稅匯算的時候才能出現(xiàn)的,你平常填的時候都是那個所得稅匯算,就是說季度內(nèi)光有那個所得稅匯算那一張表,哪兒?那個彌補虧損的那張表啊,彌補虧損那一張表只有到所得稅匯算年報的時候才顯示了。他說的不對吧
你好老師,去年有10萬的招待費沒入賬也沒計提,這個月才開出發(fā)票過來報銷,通過以前年度損益賬戶調(diào)整,匯算清繳的時候這個10萬怎么填?去年是虧損的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢?
所得稅看累計利潤總額嗎。累計利潤總額不虧就就計提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?
老師只要盈利就計提所得稅嗎
老師 上課講新規(guī)定投資性金融資產(chǎn)中宣告發(fā)放現(xiàn)金股利分錄應該是 借:交易性金融資產(chǎn)-應計利息 貸:投資收益 這是不是適用于所有的交易性金融資產(chǎn)呀 就是考初級中 只要是涉及交易性金融資產(chǎn)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 分錄就這么寫呀
老師!企業(yè)由個體工商戶變成小規(guī)模公司,期初建賬,賬戶的啟動資金就是實繳資金嗎?
老師,日常經(jīng)營性且與本公司業(yè)務相關(guān)的支付給本公司人員的可以做應付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個稅代扣代繳,然后還要按票才能計入營業(yè)成本/管理費/銷售費用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
出口退稅的時候法人卡和操作員卡都要有嗎
老師,比如月休四天,工資含社保6000,一個月的工資有幾種合理的算法,謝謝
12月拼柜出口 貨一 已提 現(xiàn)在5月出口退稅還可以改提單嗎
請問電子稅務局增值稅申報表數(shù)據(jù)和開票系統(tǒng)開票數(shù)據(jù)不一致是什么原因?手動修改嗎?
前面會計沒有做
是今年6月份才第一次報稅 等我7月份進來后才第一次報財務報表的
估計因為稅務開通晚了,之前的不能補報了
在嗎?老師?
那你在11月份的支出都做在今年處理吧
今年之前財務已經(jīng)報過今年的報表了
里面沒有去年的數(shù)字
我可以去補去年的匯算清繳嗎?
可以補匯算清繳,但有可能會有滯納金
虧損的企業(yè)也有滯納金嗎?
不是虧損不虧損的問題是你沒有按照申報的問題
哦哦 我知道了 非常感謝老師
不客氣祝你學習愉快!