填寫第4列和主表減征額這個一欄下面
請問老師,稅控盤服務費當月不抵扣,因為有進項留抵,而且前期也有稅控服務費的留抵。那我當月申報填了表四還要填減免稅的申報表嗎?
我公司交的金稅盤的服務費,已申報抵扣,由于沒有銷項稅額,所以沒有在增值稅的申報表23號(應納稅額減征額)里填寫,這個稅盤抵扣額是有銷項后再填寫申報表抵減,還是申報稅盤抵減的當月 填寫增值稅申報表主表(23號)啊
請問小規模稅控服務費當月填了減免申報表沒有抵扣,現在抵扣還需要填減免申報表嗎?增值稅申報表是填在哪一欄?
老師,請問稅控服務費280增值稅報表中填《減免稅申報表》就行了嗎?需要填主表嗎?本期無需抵扣。
老師,8月交稅控盤服務費,在9月份申報增值稅報表沒填數據,現在更正申報,減免明細表填了發生額,不抵減稅額,可以嗎?
請問老師,我與甲公司簽訂勞動合同,甲公司的工作我做,然后老板又叫我做乙公司的工作,工資全部在甲公司發放,社保在乙公司購買,可以這樣操作嗎?
多收回且不用返還的投標保證金怎么做賬
老師,請問勞務派遣公司開給我司的發票是差額征稅,全額開票,稅率是5%,這樣是對的嗎?
老師:稅金及附加、所得稅費用T型帳內可一起做到應交稅費內不?
請問一下老師,固定資產清理需要附什么材料
老師,發票開了電腦硬件一套1900,元,可以入固定資產嗎
老師,一般人的發票沖紅和作廢一樣嗎
老師您好,網上稅廳,自然人業務,沒有賬號,在手機上下載電子稅務局注冊賬號對嗎
提問,我們公司是融資租賃A公司,人員8人,其中有5人,是在外地繳納社保公積金及個稅。而且是主體是其他公司名稱B公司,不是我A公司。 我們每月會把這5人的工資社保公積金及個稅全部款項全部轉給B公司,由B公司負責支付申報個稅,想問下怎么做賬呢?我以前都是正常按工資薪金做賬,現在涉及到個稅扣繳年度申報工資跟所得稅年報中工資薪金不一致的問題。是不是有風險啊。
公司請了個臨時翻譯支出1000元,但是沒有發票,請問如何計分錄
是附表重新列出數控設備抵減欄,填期初余額和本期實際抵減稅額嗎?主表把小規模減征的2%和這個服務費合并填列?
你之前填寫了,那之前123列不需要填寫,只需要填寫第4列就可以,主表把小規模減征的2%和這個服務費合并填列 是
好的,謝謝
好的,我先回復別的學員了