你好,培訓機構,教師去外地上課產(chǎn)生的交通費,住宿費及其他雜費計入管理費用-差旅費
老師,單位有培訓費科目。 職工參加培訓,培訓課程有單獨培訓發(fā)票。另外住宿費發(fā)票也是單獨來的。因此產(chǎn)生的住宿費用計入差旅費嗎?還是計入培訓費或其他科目?
培訓機構,教師去外地上課產(chǎn)生的交通費,住宿費及其他雜費計入 主營業(yè)務成本——差旅費嗎?還是什么科目??
老師,1,銷售服裝的商鋪,做屋頂防水,花費12000,租的房,怎么寫分錄? 2 ,銷售服裝的門店,國慶節(jié)搞活動,買一些氣球絲帶地毯裝飾店鋪,費用計入哪個二級科目? 3,員工去學習培訓產(chǎn)生的交通費餐費住宿費是職工教育經(jīng)費還是差旅費? 4,員工去開訂貨會的住宿費餐費路費是差旅費嗎? 5,公司跟銀行貸款,做房屋抵押的評估費,審計費計入哪個二級科目 6,老師,購買拖布,殺蟲劑,清新劑,垃圾袋,抹布這些清潔用品怎么寫分錄
我們公司做企業(yè)培訓,跟授課老師簽訂科協(xié)議,由我們出他的差旅費伙食費,請問這個是入賬成本還是招待費。此外,有的培訓班時間長,我們需要給學員提供住宿,機票,伙食,合同中也是這么寫的,這部分可以做成本嗎?我們每個班都會提供茶歇,這部分可以進成本嗎?
老師,您好,請問下,我們是教培行業(yè),主營業(yè)務是銷售課程,老師去交付。助力企業(yè)如何做好短視頻課程這種,其中會產(chǎn)生很多的酒店場地費和會務人員的餐飲和住宿,這些能都計到成本中嗎?還是說要把會務人員的餐費和住宿費計到職工福利費?這里有點混了
老師,銷售固定資產(chǎn)賬務處理不做收入,增值稅申報表又是收入,企業(yè)所得稅申報表的収入和增值稅申報表的收入不一致,怎么處理?
老師,個人勞務報酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個人申報勞務報酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個稅嗎?
營業(yè)執(zhí)照上更改了經(jīng)營地址,稅務里還沒變更過來請問應該怎么操作呢
老師,收到企業(yè)所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計入管理費用還是主營業(yè)務成本合適?
你好老師,小規(guī)模納稅人月開票不超30萬。那確認收入的時候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實際收的東西也是暫估的數(shù)字12654元,怎么做賬
開教材發(fā)票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現(xiàn)金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報財務報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務報表和財務軟件里導出的一致,所得稅申報也按照2季度財務軟件導出的利潤表報的,這就導致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務報表利潤表和財務軟件(賬上)導出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數(shù)據(jù)對應,23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務報表沒什么導致納稅登記不能為a級,但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務報表,我想問可不可以23年稅局里1季度財務報表直接按照所得稅報表暫估的費用填,后續(xù)所得稅報表和賬目,財務報表都不更正,然后2025年匯算清繳時把30納稅調(diào)增,30沒付出去也沒取得發(fā)票