一、借:長期待攤費用——裝修費12000 貸:銀行存款(或庫存現金、其他應付款等科目)12000 二、借:銷售費用——低值易耗品 貸:庫存現金 三、借:銷售費用——職工教育經費 貸:銀行存款(或其他應收款等科目) 四、借:銷售費用——差旅費 貸:銀行存款(或庫存現金、其他應收款等) 五、借:管理費用——咨詢服務費(或審計評估費) 貸:銀行存款 六、計入低值易耗品,攤銷計入費用(如管理費用、銷售費用等科目)
張三給我轉1萬塊錢,寫手機時候按照張三要求寫給了李四 ,這種情況下 誰能拿著憑著找我 張三拿著轉賬記錄 李四拿著收據
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面
老師售價法用到材料采購科目嗎
能不能把我也拉到你們那個群,老師發的東西我一個收不到
老師本年利潤結轉到未分配利潤不明白
老師,公司是一般納稅人,供應商開給我們的發票抬頭是:我們公司名稱+(個人),這種發票是不是不能要,但是供應商不作廢,我要怎么入賬?
你好老師,我們是批發行業,上游廠家不給發票,下游也不要發票,我們成立了好多個體戶收款,這樣操作合理嗎?
老師教材退貨不涉及遞延所得稅的分錄。這個題又咋涉及了,真的學不明白了,
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
老師,第6問,我們是每月統一買辦公用品,清潔用品,分發給各部門,可以把辦公用品同清潔用品一起計入低值易耗品,再攤銷嗎,還是分開
購買時,計入周轉材料——低值易耗品,再領用時,按領用金額計入各部門的費用。 可以是銷售費用——低值易耗品、管理費用——低值易耗品、制造費用——低值易耗品等科目。
辦公用品也可以這樣做嗎
辦公用品也是可以這樣處理。當然如果是金額不大,可以直接全部計入管理費用——辦公費。