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Q

我們公司辦公室是租用的民房。一月2000元房租,每季度預付。年底開票,如何進行賬務處理。

2020-10-15 22:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-15 22:32

您好 按月暫估入賬 借:管理費用-租賃費 2000 貸:其他應付款-暫估 2000 按季付款 借:其他應付款 6000 貸:銀行存款 6000 年末開具發票 借:其他應付款-暫估 24000 貸:其他應付款 24000

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快賬用戶7205 追問 2020-10-15 22:38

我們是在開辦期,我都是直接在付款的時候做的 借預付賬款 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-10-15 22:39

那計入管理費用-開辦費科目 每個月都有發生 應該暫估先入賬

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快賬用戶7205 追問 2020-10-15 22:39

年底開票,直接 借管理費用_開辦費 貸預付賬款 這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-15 22:39

根據權責發生制原則 按發生當期計入費用比較合適

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快賬用戶7205 追問 2020-10-15 22:40

我今年的都是這樣做的,怎么處理好啊

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齊紅老師 解答 2020-10-16 07:01

今年都是這樣做的 已經今年快結束了 就這樣做好了 明年改一下

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快賬用戶7205 追問 2020-10-16 07:11

可以這樣做嗎?這樣做沒什么問題吧

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齊紅老師 解答 2020-10-16 07:12

這樣做的話 季度利潤會多一點

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快賬用戶7205 追問 2020-10-16 07:12

因為我們是每個季度先付款, 借預付賬款 貸銀行存款 也不好暫估

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快賬用戶7205 追問 2020-10-16 07:13

我們都是費用,還沒有利潤

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齊紅老師 解答 2020-10-16 07:14

那 這樣的話 可以的哈

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您好 按月暫估入賬 借:管理費用-租賃費 2000 貸:其他應付款-暫估 2000 按季付款 借:其他應付款 6000 貸:銀行存款 6000 年末開具發票 借:其他應付款-暫估 24000 貸:其他應付款 24000
2020-10-15
一次分攤借管理費用貸預付賬款
2020-10-19
借使用權資產 租賃負債未確認融資費用 應交稅費、應交增值稅進項 貸、銀行存款 租賃負債 安月借管理費用 使用權累計折舊 貸租賃負債-租賃付款額
2022-08-03
借使用權資產(尚未支付的租賃付款額的現值等) 租賃負債 未確認融資費用(差額) 貸:租賃負債 租賃付款額(尚未支付的租賃付款額) 預付賬款(租賃期開始日之前支付的租賃付款額,扣除已享受的租賃激勵) 銀行存款(初始直接費用) 預計負債(預計將發生的為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態等成本的現值) 后續計量 (1)確認租賃負債的利息時: 借財務費用—利息費用 貸租賃負債 未確認融資費用(增加租賃負債的賬面金額) (2)支付租賃付款額時: 借租賃負債 租賃付款額(減少租賃負債的賬面金額) 貸銀行存款等
2022-08-03
你好,借預付賬款貸銀行存款,然后按月分攤,借管理費用貸預付賬款,沒有發票匯算清繳調整。
2021-04-06
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