你好, 附加稅, 水利基金,如果季度不超過30萬元免交,
老師好,小規模公司在稅務局代開了專票,在申報稅費的時候是不是要交附加稅和印花稅水利基金
老師好,我們是小規模納稅人。在稅務局申請代開的專票,電子稅務局需要申報印花稅嗎?當時是沒有扣印花稅的
現在一般納稅人和小規模的附加稅稅率及計算公式,水利基金現在是不是減免了不用交,老師好
小規模在稅務局代開了專票,也在代開時扣繳了增值稅和附加稅,季度申報的時候增值稅填完了,也顯示了預繳,但是附加稅沒看見有,那附加稅的表要填寫嗎
小規模納稅人代開專票時已交增值稅和附加稅, 季報的時候還用交印花稅嗎?開的是建筑帶務發票
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬?,FA以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師您好,我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的,但是后邊一個季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計利潤總額計提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費用也結轉了,但是應交稅費應交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬?,FA以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師好,特殊業務處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認進項稅額嗎
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
可是代開的是專票
增值稅交了,附加稅肯定要交了吧,我的意思是開了專票不管有沒有超30萬這些稅種都要交了吧
您好 不是的,您就是代開的是專票,如果不超過30萬元兩個附加稅和水利基金是減免的,城建稅正常交,如果超過了30萬元,附加稅有減半征收的優惠政策,水利基金正常交
老師為啥會出現負數,是不是交了稅款又有開錯的但是有作廢的
您好, 您這個圖看不清,具體是哪一行?,那一行的名稱是什么?
24行,收入是系統自動出的
老師,小微企業減免所得稅那個稅額是怎么算的
你好, 小微企業現在1%的稅率,然后有2%的減免優惠 2%減免可以填寫在減免表里
你說的是增值稅吧,我是說企業所得稅
您好 是的,因為還一直在想你前面問增值稅這個問題 不超過100萬的應納稅所得額,就用應納稅所得額乘以15%就是減免的金額
這個不是么,好像是20%
您好 是的,我打錯了 不超過100萬的應納稅所得額,就用應納稅所得額乘以20%就是減免的金額 因為不超過100萬,實際是相當于交百之五 因為不超過100萬,實際是相當于交5%的所得稅,5%和基本稅率25%之間的20%的差額就是減免的金額,