你看一下有沒有作廢的選項(xiàng),沒有去稅局作廢申報(bào)
老師,我公司前期的報(bào)表數(shù)據(jù)都是錯(cuò)誤的后期要一次性修改,請問,所得稅申報(bào)表也能修改嗎?如果不能修改,之前申報(bào)時(shí)選了非小微企業(yè),但實(shí)際是屬于的,在申報(bào)9月所得稅時(shí)還能更正嗎?
這戶企業(yè)的企業(yè)所得稅年報(bào)數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的,一季度有收入,但是企業(yè)所得稅報(bào)表未反映,四季度企業(yè)所得稅報(bào)表也是錯(cuò)誤的,現(xiàn)在要稅務(wù)局要求重新申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),如何申報(bào)?一季度和四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表是否要重新申報(bào)?一季度和四季度的利潤表是否需要重新申報(bào)?
已申報(bào)成功的企業(yè)所得稅申報(bào)表,未交稅,發(fā)現(xiàn)有點(diǎn)小錯(cuò)誤,如何修改申報(bào)數(shù)據(jù)
老師你好,就是我企業(yè)所得稅申報(bào)了,沒有繳納稅額,但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我報(bào)表有錯(cuò)誤我這個(gè)如何修改啊?
季度稅已經(jīng)申報(bào)成功了,利潤是負(fù)數(shù)不用交稅,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有點(diǎn)錯(cuò)誤,還可以作廢重新申報(bào)嗎
我們上個(gè)月主營業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個(gè)申報(bào)對嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時(shí)間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項(xiàng)增值稅額很多的情況下怎么可以交點(diǎn)增值稅,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進(jìn)項(xiàng)留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留底,我們不遠(yuǎn)留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個(gè)稅
老師你好 請問匯算清繳需要調(diào)整哪些?
就是我們要給別人開個(gè)服務(wù)費(fèi)票, 我們必須要有服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票才能開銷項(xiàng)票嗎