你好 借:管理費用 , 貸:其他應付款—文化事業建設費 借:其他應付款—文化事業建設費 , 貸:銀行存款
老師您好:中標服務費交印花稅嗎?要是交按什么稅目
在做賬時,采購科目用預付,銷售科目用應收,一用用到底再資產負債表,每個月填的時候是不是就不用重分類了?
老師好,夫妻買房用其中一個人的公積金貸款,另一個因為交的不連續會影響貸款額度嗎,主貸人是國企的員工,繳存基數16000左右,每個月繳存3900多,這種情況估計能貸到75萬嗎
老師,請問企業在申報個人所得稅的時候,填表,只是填寫了當時收入數,沒有填寫社保個人承擔數據,有沒有什么風險?
郭老師,員工收到勞務工資,到稅局代開發票,要交什么稅,如果工資一個月8000
現在虧了8000多,毛利率是0.2,現在賣多少可以保本
老師好,請問下,公益性的捐贈自產產品,只有本企業的出庫單,怎么抵扣企業所得稅呢?是按限額還是全額,還是怎么抵扣?
24年漏做了一筆收入,匯算年報調整填報,需要填報哪幾張表?
2025年契稅收費標準是怎么樣的
24年有在建工程入固定資產出售,入了其他業務收入,當年7月出售,當年沒有計提折舊,現在匯算清繳,需要填固定資產需要填嗎
文化事業建設費算管理費用嗎?不在稅金及附加科目下嗎?
你好,文化事業建設費是通過管理費用科目核算的
如果之前都做錯了,做到稅金及附加科目了該怎么調呢?
你好,可以這樣做調整分錄 借:管理費用 貸:稅金及附加
就是把本年度的文化事業建設費一次性調到管理費用里對嗎?
你好,是的,是這樣的
但是之前結賬的月份已經結轉期間損益將稅金及附加結轉出來了,這怎么辦呢?
你好,可以這樣做調整分錄 借:管理費用 貸:稅金及附加 然后再做損益結轉分錄就是了