同學你好 是的,這個是可以扣除的 2.在經營地繳稅款時,是不允許抵扣分包款的
新項目工程,在外地預交稅款時是不是可以扣除分包的開票金額?那這個扣除的是不是在經營地最后還是會要交這分包已抵扣的稅款?我不是很明白這個扣除的分包開票金額。
工程企業異地預繳稅款,總包方在福州,分包方在廈門,總包方要按扣除分包金額在廈門按2%預繳增值稅,總包是按9%開票的,分包合同里材料施工金額可以明確區分,分包合同是按9%和13%開發票,那這個扣除的分包金額是單純9%的發票還是不管稅率多少只要是分包合同的發票即可?
老師,建筑公司簡易計稅項目,分包稅款是在外地預交增值稅時給與扣除,是不是要帶著分包合同和分包發票去項目所在地稅務局?如果預交時沒有確定工程分包,按發票稅額預交的,后期又分包了,那個分包稅款可以在后面開票時扣除嗎?
建筑總施工方給甲方開票,總包方到項目地交2點的稅款時,是不是可以扣除分包款,這個扣除分包款是不是最后在經營地還是要交扣除分包的稅款,是不是只有簡易計稅的可以差額
老師項目對于預交我是這么理解的 老師這個意思; 1??不管異地預交是否扣除分包款,都不會最終影響這個項目最終要交好多稅金 2??扣除分包款預交只是讓本月異地預交金額少一點、次月在公司所在地申報增值稅的時候,少預交的部分也要交的 我理解對嗎。
老師,麻煩看一下我這個分錄對嗎?
個體工商戶的個稅是不是也要每個月申報
老師,以前年度的法定公積金一直沒有計提,現在股東要求分紅,可以一次性計提么
24年底暫估主營業務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調增嗎?
匯算清繳截止有20萬的固定資產沒有發票怎么辦?已經提折舊
沒有金額的合同交印花稅嗎?比如簽了一個補充協議,原有合同中的甲方要轉出給另一個單位,需要簽訂的協議需要交印花稅嗎
老師,問下公司裝修的門和柜子,應該怎么做科目
月工資1700元,月休4天,上了19天班,這個工資怎么算才對
電商收入,5月結算100萬,其中無票40開票60,6月結算120萬,無票70開票50,有些客戶的單子在5月份已經結算了,但是沒有要發票,我在5月已經確認無票收入了,金額10萬,但是在6月份又要求開發票,那么5~6月收入合計100+120-10=210對嗎?如果沒有在6月份要求開收入是100+120=220對嗎?我是按照結算單確認收入的,麻煩老師看一下
工商年報,企業社保信息,單位繳費基數,電子稅務局里怎么查詢?