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老師,我們公司收購了一家公司,我們是2020.4月開始接手做內賬,但是之前這家公司是沒有做過內賬的,他那邊移交給我們的基本戶銀行卡有幾毛錢的余額,還有兩張老板的私人卡也有點余額,那我們從4月開始建賬的話,這個余額錄入期初數據又會不平,那應該怎么做才能把這個余額做進去呢?

2020-10-11 12:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-11 13:12

你好,沒有庫存到其他數據嗎?可以記錄未分配利潤這個差額。

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快賬用戶8255 追問 2020-10-11 13:12

沒有,該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-11 13:18

你好,貸方可以倒擠到未分配利潤里面

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快賬用戶8255 追問 2020-10-11 13:19

就是先建賬,然后再做一筆調整的分錄嗎?,借方:銀行存款,貸方,利潤分配~未分配利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-11 13:24

您好,可以直接錄入期初余額的。

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你好,沒有庫存到其他數據嗎?可以記錄未分配利潤這個差額。
2020-10-11
你好? ? ?你們截止到 2020.12月末? 只有銀行存款有余額嗎 ?? ?你這樣錄入會試算不平衡的。 你們利潤? ?也沒有金額出來嗎??
2021-03-17
第一情況,要根據銀行回單和對賬單問清原因,補一下憑證,如果對方不配合,你直接把銀行金額寫對了,用其他應付款做個平衡調整。之前的賬你就不方便管了,后面的賬做對了。 第二個情況,把今年的銀行對賬單理一下,按實際發生做一個憑證并計稅,在十一月申報完整。
2022-11-27
你好 最好是和他們要一份期末余額表 要是很多科目 您沒有明細科目
2021-06-02
你好 是的 一般這個情況你只能先根據他的余額來建賬 后面再根據實際情況去調整的 你建賬后先核查一下做的賬吧 跟實際不相符 肯定是錯了的
2024-03-19
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