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Q

老師,個體工商戶1季度給一個客戶開票151萬,并且已報稅,二季度又讓把這張普票紅沖,這樣可以嗎

2025-04-15 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-15 11:10

你好,操作是可以操作的。

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快賬用戶7922 追問 2025-04-15 11:14

可是稅也交了,他紅沖我不是賠了?

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齊紅老師 解答 2025-04-15 11:20

你好,你可以申請退稅。

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快賬用戶7922 追問 2025-04-15 11:25

什么時間申請呢,如果不申請退稅,二季度給別家開出去這151行不

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齊紅老師 解答 2025-04-15 11:27

你好,你先正常申報申報完以后才能申請

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快賬用戶7922 追問 2025-04-15 11:29

沒交稅之前紅沖,再申請退稅,還是交稅后再做紅沖和申請

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齊紅老師 解答 2025-04-15 11:30

你一季度正常開票,正常交稅。 然后二季度紅沖了之后,7月份申報,申報完之后有多交,你就可以申請退稅。

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快賬用戶7922 追問 2025-04-15 11:38

老師的意思是說,二季度紅沖這張票后,其他票要交的稅會減去這張票產生的稅費嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-15 11:39

你好,,是的,如果你有其他的收入的話是會抵減的。

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快賬用戶7922 追問 2025-04-15 11:41

如果我二季度開票不超30萬,增值稅免增,這種情況怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-04-15 11:42

你好,你可以去申請退稅。

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你好,只有這一個銷售額嗎?如果是的話,銷售額填寫0。
2023-10-08
你好,因為有代開專用發票,這部分的增值稅需要繳納。 普通發票部分的增值稅是免征的?
2021-12-30
你好,開的全部是1%的專票,只開一張普票,合計收入是多少??
2023-07-09
你好,這個你得去稅務局申報,你的1%的應該在第一行和第三行,不能再第十行或者是12行體現了 要不你專票的3%的稅款還在正常交
2022-07-07
你好,可以的,需要注意一下,紅沖普票的金額小于普通發票開具的正數金額,不好意思,剛才忘記問是一般納稅人還是小規模?如果是一般納稅人,未開票有負數,整體是正數,不會有開具和申報不一致的提示
2025-03-25
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