同學(xué)你好 負(fù)數(shù)發(fā)票是銷售方開具
購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表選擇未抵扣,審核通過(guò)后原來(lái)藍(lán)字發(fā)票紅沖了,購(gòu)買方無(wú)法認(rèn)證抵扣,銷售方按紅字信息表開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,購(gòu)買方無(wú)需進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣對(duì)嗎?
老師,購(gòu)買方申請(qǐng)未抵扣的進(jìn)項(xiàng)票沖紅,開具紅字發(fā)票信息表給銷售方,負(fù)數(shù)發(fā)票是銷售方開嗎
購(gòu)買方開具紅字信息表給銷售方,銷售方開具負(fù)數(shù)發(fā)票需要給發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給購(gòu)買方嗎
開紅字發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣,紅字信息表是購(gòu)買方填寫,紅字信息表發(fā)給銷售方,由發(fā)票是銷售方開具嗎
老師,銷售方開出的跨月專票需要紅沖,購(gòu)買方已抵扣,是購(gòu)買方開出紅字信息表,銷售方來(lái)開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以扣除老板工資么?
提問(wèn)#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費(fèi)的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個(gè)軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),也調(diào)增了其他費(fèi)用,對(duì)應(yīng)的年度報(bào)表需要調(diào)整嗎?
無(wú)進(jìn)出口權(quán)的企業(yè),來(lái)料加工,可以借助第三方有進(jìn)出口權(quán)的公司幫我們進(jìn)料,再反出口嗎
一般納稅人,采購(gòu)大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個(gè)點(diǎn)專票是不是可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)
老師,金融收益稅是如何計(jì)提繳納的呀!之前沒遇到過(guò)認(rèn)知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
好的,謝謝
不客氣 祝您工作順利