你好,餐費宿費的進項專票不可以抵扣
老師好,請問我家是一搬納稅人,餐費宿費的進項專票可以抵扣嗎,?還有什么日常常用的專票不能抵扣,?不能抵扣的專票是否認證?
老師好,請問我家是一搬納稅人,餐費宿費的進項專票可以抵扣嗎,?餐費是招待費,宿費是出差,還有什么日常常用的專票不能抵扣,?不能抵扣的專票是否認證?
老師您好請問,就是我們公司有個住宿費的專票,但這個不是差旅費,是屬于招待別人的住宿費,我上網查說這種屬于個人消費進項稅不能抵扣,那我想問一下這個專票的進項稅我需要認證嗎
老師,招待客戶的住宿費專票,可以抵扣進項嗎?進的是招待費是不是都不能抵扣啊
老師好,一般納稅人,個人出差取得的住宿票,餐票,招待費餐票專票,是不能做進項抵扣的嗎?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費,簡易計稅項目,免稅項目除外