只需認證正確的藍字發票,負數發票不需要認證,直接在申報時填報進項轉出
老師,六月份開的專票,七月份發現開錯了,七月份當月銷售方給我開了對應的銷項負數發票和正確的發票,但是之前的發票我已經認證了,現在也收到這兩張發票,在認證勾選的時候需要怎么操作呀
請問我七月份收到了一張發票在10月份 我發現這張發票開錯了 于是我退回他在10月份將7月份的這張發票重新開具了一次 但是在賬務處理中 我7月份已經入賬,請問11月我收到次發票并已認證我怎么處理?
我們是集成電路的公司,進銷項發票的規格數量是對應的,七月份我開出來15000的數量,進項發票也有15000,我認證抵扣了,但是在八月我又把七月份開出去的銷項沖紅了,那我的這個進項發票已經在七月認證了還能用嗎,我八月份的增值稅該怎么申報呢
2020年8月份對方開了一張進項票給我們,9月份的時候紅沖了這張進項票,現在這個月我在勾選平臺還是能看到這張正數的發票,我可以直接勾選認證嗎
老師 我七月份的時候收到一張發票 是成本票,我當時的分錄是 借主營業務成本 應交稅費-待認證進項稅額 貸 銀存 后面發現發票是錯的, 八月份對方給我們開了正確的發票,但是沒有開負數,8月份那錯誤的發票勾選抵扣了,,九月份的時候對方開了銷項給我們,我該怎么做賬
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
好的,老師!就是新收到的這個我也正常認證嗎
是的,新的藍字發票需要認證
那在申報的時候需要注意什么!?就是得按照負數對應轉出這部分稅額嗎
那老師我賬上需要怎么做啊
賬上做進項轉出,然后再做一筆進項稅額,分別對應的紅票和新藍票 申報時,在進項稅額轉出欄次填寫紅票上的稅額,其他正常處理即可
好的 謝謝老師
但是 老師 我在6月份第一次收到發票的時候認證后就轉出了,現在的再收到這兩張發票具體分錄怎么寫啊
如果你6月份就進項轉出的話,此次收到兩張發票進項轉出就不用再做了,只需做進項認證的那筆分錄
好的 謝謝老師了
不客氣,祝學習愉快