您好,根據您的描述,調整金額是8000-(400-20)
請問下老師,這題中,甲是母公司,600賣了1000需要調減400折舊調增利潤20,如果母公司是1000賣給子公司600,這里應該怎么調整呢,折舊還是調增加20嗎?利潤還是調減400嗎?
老師,這題如果是母公司將1000賣給子公司600,利潤調整是8000-400-20嗎
老師,如果是子公司600賣給母公司1000,調整是8000-400-20嗎
請問老師,如果成立子母公司,是不是子公司像母公司分紅不用交20%個人所得稅稅呢?
你好老師,如果之前一直是子公司人員的工資在母公司發放,現在調整在子公司發放工資,現將之前母公司替交的工資額從子公司支付給母公司,這個交易需要做合并抵銷分錄嗎?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎