你好,一般是月末合并再結(jié)轉(zhuǎn)成本,當(dāng)然每一筆結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的
老師我們公司客戶庫存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 審計叫我們這樣做 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 老師審計這樣做的話,直接就下庫存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
老師,是每做完一筆銷售的,就要做結(jié)轉(zhuǎn)一個庫存商品吧?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,就要做借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品吧
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費 成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品吧?
老師當(dāng)時銷售雞蛋記賬分錄是:借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ,收到款時: 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 ,那客戶退貨 借 -銀行存款 貸 -主營業(yè)務(wù)收入 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本?
去年年底商品出庫,做了借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 。今年3月才給客戶開票,做入主營業(yè)務(wù)收入,3月要不要重新結(jié)轉(zhuǎn)一次借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發(fā)票,怎么寫分錄?
農(nóng)業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個人獨資企業(yè),分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題。現(xiàn)在我們查賬發(fā)現(xiàn)2023年計提的永續(xù)債利息,記到“應(yīng)付利息—永續(xù)債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務(wù)費用”科目,并且已經(jīng)審計完了。請問現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)整處理?謝謝
老師好,就是固定資產(chǎn)加速折舊表500萬一次性的,當(dāng)填寫匯算清繳表購置單價500一次性扣除的第六列享受加速折舊政策按稅收一般規(guī)定計算的折舊攤銷額是按稅收最低折舊年限一個月的折舊額填還是按累計數(shù)填
請問,前兩個月有欠稅,這個申報結(jié)束增值稅有留底,然后我申請了留底抵稅,那我單位現(xiàn)在還剩多少可以抵稅,這個數(shù)據(jù)是在哪里看呢
老師這種怎么記分錄,是一筆一筆分開,還是記一張憑證,還有科目記什么合適,這是二月份的賬
老師,您好!賣的設(shè)備包含安裝10萬,是10萬都要開13%稅率的票,還是可以分開開設(shè)備13%的安裝費3%的?
老師您好,我想問下,我們是物流公司,假如我沒有開具9點運輸發(fā)票,但我收到了很多運輸發(fā)票,這樣的話,進項稅能抵扣嗎
老師點的奶茶能計入差旅費-餐費嗎
補繳2021-2024年城鎮(zhèn)土地使用稅的會計分錄
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?
你好,是的,沒錯,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,之后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候摘要直接寫結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本嗎?
是,寫結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本
好的,謝謝老師
不客氣,祝你節(jié)日快樂,請為我五星好評,謝謝