你好,是的,您的理解完全正確
甲公司2019年年初擁有一棟房產(chǎn),房產(chǎn)原值1000萬元,6月30日將其對外出租,租期1年,每月收取不含增值稅租金1萬元。已知從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅稅率為1.2%,從租計(jì)征房產(chǎn)稅稅率為12%,當(dāng)?shù)厥≌?guī)定計(jì)算房產(chǎn)余值的減除比例為30%。計(jì)算甲公司2019年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅金額。
老師,房產(chǎn)稅的稅率12%,或1.2%,這個(gè)稅率都是一年計(jì)征12%或1.2%,題中一年內(nèi)有按月出租的,有按余值計(jì)的,算得時(shí)候,稅率除以12個(gè)月再乘以對應(yīng)有的月份對吧
老師,房產(chǎn)稅按租金計(jì)算的,稅率為12%,這個(gè)稅率是年稅率嗎,比如一年內(nèi)有按原值交的,按租金交的,都是各自除以12個(gè)月,再乘以各自占有的月份嗎
甲公司2019年年初擁有一棟房產(chǎn),房產(chǎn)原值1000萬元,6月30日將其對外出租,租期1年,每月收取不含增值稅租金1萬元。已知從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅稅率為1.2%,從租計(jì)征房產(chǎn)稅稅率為12%,當(dāng)?shù)厥≌?guī)定計(jì)算房產(chǎn)余值的減除比例為30%。計(jì)算甲公司2019年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅金額。
你好老師,房產(chǎn)稅稅率有兩個(gè):企業(yè)擁有的房產(chǎn),自己經(jīng)營用的是按房產(chǎn)價(jià)值的1.2% 一年 ;企業(yè)用來出租,收取租金的是按租金的12% 一年,但居民個(gè)人出租房屋是租金的4%一年。老師是1.2%的稅率是針對企業(yè)還是所有居民呢,每年都需要繳納的嗎
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會退給客戶怎么做會計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎