你好 累計銷售額是多少的 專票還是普票的
小規(guī)模一個季度內,有1%,3%的證書發(fā)票,有沖紅5%,沖紅1%,沖紅3%,這個怎么申報
老師,我們是小規(guī)模公司這個季度沖紅了1%21年的銷售發(fā)票,增值稅申報表怎么申報嗎?沖紅了并沒有開具正數(shù)發(fā)票了
老師好,我這個季度紅沖了一張3月份1個點的發(fā)票,怎么申報增值稅 小規(guī)模!
小規(guī)模,紅沖了一張1個點的發(fā)票,本季度,申報時有此提示?怎么處理!
小規(guī)模季度申報增值稅,專票現(xiàn)在的稅率是3,去年是3減按1,本季度沖紅了一張去年1個點的發(fā)票。我應該怎么申報?
老師:我想問一下,我們公司的房租每月分攤下來劃到94000 ,但是我們目前沒有付款,我要如何做賬
老師,現(xiàn)在5月份申報個稅和工會經(jīng)費用的工資是不是3月份的應發(fā)工資總額
您好老師,養(yǎng)老保險調低基數(shù)了,社保局退了個人繳納的養(yǎng)老保險,退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個人了,不在職的不退了,我賬務怎么做呢
老師,請問企業(yè)小規(guī)模納稅人,上個月已申報了稅,這個月發(fā)現(xiàn)有個科目寫錯了,要怎么改正呢?電子稅務局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權變更是什么流程
老師請問一下,我們公司去年的電費6萬多,因為租的是第三方,南方電網(wǎng)開的發(fā)票也是開給第三方,我們有電費分割單的,但是今年年初做去年的審計報告時候,審計老師把以沒有直接的發(fā)票為由給調增了這6萬多,請問一下匯算的企業(yè)所得稅還可以調下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調增了,明年是調減嗎
老師。領取失業(yè)險期間有個職業(yè)培訓補貼是,解析下
老師。領取失業(yè)險期間有個職業(yè)培訓補貼是
老師存貨減值,收入納稅調整增填在收入調整哪個項目里
都是普票
季度銷售額合計多少的
大概23萬左右
大概這樣
1%和3%的稅率都是什么業(yè)務的?
他都是服務業(yè)
都在10欄里面填寫你的合計銷售額
第二列的第10欄里面
這個不對呀,這個有負數(shù)
填寫你的負數(shù)銷售額就可以
我有負數(shù)有正數(shù),有1%,3%
直接安你的銷售額合計填寫 負數(shù)就是填寫負數(shù)銷售額
最后出來稅額不對的
你們有5%的經(jīng)營范圍和稅種認定嗎 有的話忽略就可以 1%的系統(tǒng)的按3%的來