同學你好 你是不是有增值稅收入沒在所得稅里申報
匯算清繳結果,為什么增值稅收入大于企業所得稅收入,我2019年有做過傭金直接沖抵銷售收入的情況金額是566037.74元,但是有繳納罰款了,是不是這個原因導致增值稅收入大于所得稅收入,如果不是,是什么原因?
老師你好,去年酒店疫情停業,但是去年7月收到一比15萬元的應收賬款,財務軟件做賬做應收賬款,但是對方執意開發票,這也導致我們申報增值稅申報虛含稅收入15萬,更是導致2020年企業所得稅年度申報里的營業收入和2020年增值稅申報的營業收入金額不一樣,增值稅的營業收入金額大于企業所得稅營業收入金額。請問老師這個應該怎么更正呢
該企業2022年企業所得稅匯算的營業收入與增值稅收入不一致,營業收入低于增值稅申報收入,請盡快核實,如有特殊情況請說明,這是什么情況?我需要核對那幾個表? 收到請回復!
老師,您好!我們公司一季度的時候紅沖了去年的票,但是一季度開票金額小于紅沖的金額,導致一季度收入為負,增值稅稅表不能填負數,我們只能零報。這季度在報企業所得稅的時候,提示企業所得稅本年累計收入不得小于增值稅稅表的本年累計收入。這種情況下我應該怎么更改呢
老師,如果出現了增值稅納稅申報表的銷售額大于利潤表的營業收入了怎么辦?現在報表已經不能動了,原因是電量度數補貼交了增值稅但是記到營業外收入了,所以導致利潤表上營業收入+營業外收入才等等于增值稅納稅納稅申報表上的金額,該怎么處理呢?
有交社保的人員一定要從公戶發工資嗎
老師 公司按次繳納印花稅 如何確保交稅基數呢 我看前面的會計是按買賣合同申報的 但是數據不知道哪里來的 我算了下不是銷售合同和購進合同的數據呀
老師我們買了輔料白糖 不可以開票 是不是匯算清繳需要調增
殘疾人就業保障金和印花稅,財務報表的模板老師發個
您好,我們公司是建筑業一般納稅人企業,有林草種子生產經營許可證,營業執照上經營范圍如果增加林木種子生產經營,草種子,樹木種植經營,還要辦什么特許證嗎?
計提盈余公積金50萬可以按多少來分紅
場地使用費是多少稅率?有文件嗎?
酒店一般納稅人用什么會計準則比較合適
老師:我們銷售都是客戶承擔運費。但有個項目是包干價,意思是不管產生多少費用,都按合同價格結算,那這個包干的項目產生的運費我應該怎么記賬呢?借:銷售費用,貸:銀行存款嗎?
給員工買的健康險,入賬做到管理費用其他費用中了,匯算填報期間費用填到了管理費用—保險費中,這么處理對嗎?
我每個月的企業所得稅都是零申報的,到匯算清繳的時候在一起申報,都是根據財務報表的數據填匯算清繳的報表的,不知道為什么會出現這種情況
同學你好 你肯定是有未開票收入之類的沒填寫吧
不會,每次我們都是增值稅發票開多少申報多少的,我們每月的營業收入都沒有開發票收入多,那就不應該存在未開票收入吧
那你需要挨筆核對的哦