您好,?收到本年度的附加稅退稅 是 借銀行 借應交稅費 (紅字);借稅金及附加(紅字)貸應交稅費(紅字) 。收以前年度退稅 借銀行 借應交稅費(紅字); 貸應交稅費(紅字) 借未分配利潤。
老師您好,收到退的所得稅,分錄可以這樣寫嗎?借:銀行存款 貸:應交稅費—應交所得稅 借:應交稅費—應交所得稅 貸:利潤分配—未分配利潤,不通過以前年度損益科目過度可以嗎?
老師 收到本年度的附加稅退稅 是 借銀行 貸應交稅費 ;借應交稅費 貸本年利潤?收以前年度退稅 借銀行 貸應交稅費; 借應交稅費 貸未分配利潤 這樣嗎?
收到退回17年企業所得稅,分錄: 借:銀行存款 貸:應交稅費—應交企業所得稅 借:應交稅費—應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤 還是直接做: 借:銀行存款 貸:利潤分配—未分配利潤
老師,收到退往年的所得稅是這樣做分錄嗎。借銀行存款100貸應交稅費100借應交稅費100貸利潤分配-未分配利潤100
收到退稅 分錄是不是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交企業所得稅, 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:本年利潤-未分配利潤
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下