借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費負數 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費 不影響交稅費
去年底開的普票已確認收入但未收到款,由于對方交票員忘記交票,需我方重新開具發票,請教老師這個在賬務以及稅務上的處理方法?謝謝!
一月份發現十二月份收到報銷的差旅費的一張增值稅專用發票為作廢發票,已經入賬,因為公司處于籌建期,所以記入應交稅費-應交增值稅待認證進項稅,重新讓對方開具一張一月份的專票,那么我在一月份收到這個發票要怎么處理賬務?還有就是稅務上怎么處理?
老師,請問公司處于剝離期,發現賬上預付款在去年底時有發票未收回來,今年6月份業務人員才將去年開具的發票交回沖預付款。該如何處理?對方拒絕重新開具發票
請教老師,去年4月份有筆賬錯了,發票遺失了還是怎么的,并沒有入賬,但進項稅卻抵扣了,今年經過溝通,收到對方給到的記賬聯復印件,需要重新確認項目成本、稅金,該賬務如何處理,謝謝
老師們好咨詢個問題:我單位是一般納稅人企業,主要生產輕質建筑材料!我司去年 9 月底開具了一張銷項專票,因為對方單位資金問題未接受我方開具的發票,由于我方財務人員工作繁忙忘記及時做出處理,今年 1 月發現該張發票未做處理,遂做沖紅處理并開具了銷項負數發票,我該如何進行賬務處理?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
沖紅之后再開相同的發票,去年的所得稅匯算已做,需要重新更正去年4季度的所有申報,以及全年所得稅清算?
不需要做調整的 你看分錄
專管員說按照稅法上沖銷的是去年的發票是去年收入減少,相應的去年四季度的申報就要更正申報,所得稅匯算也要更正。
那你今年開了發票怎么解釋
他是講去年的收入減少,重新開票就是當月收入增加。
我現在就是不清楚如何做才好,按照老師之前講的分錄,那么在增值稅申報時把開具發票金額填在稅控器開具那一欄,紅字部分填在哪兒呢?
你專管員的意思修改第四季度的報去年第四季度還沒有紅沖咋修改
他說去年的發票現在要先沖紅,再開票。沖紅后去年的收入就減少了,收入減少申報就都要更正
去年的收入不減少 你也沒有理解 去年截止到12月份你怎么知道減少今年九月份才減少的
但是老師,今年九月份沖紅的是去年的收入,
是去年的 但是你在今年做 做以前年度損益調整可以 沒有必要修改第四季度的
以前年度損益調整怎么做?
借應收賬款負數 貸以前年度損益調整負數 應交稅費負數 借應收賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費 不影響交稅費
按照老師所講,去年的賬務不變,上面的分錄就是做的現在沖紅以及重新開票的賬務。
你好 是的 可以這么理解的
請問老師,小規模納稅人的以前年度損益調整是設在那個科目下呢?
小企業會計準則做賬用利潤分配代替