同學你好!這個可以調整的哦
老師,19年12月的工資做錯分錄了,做到管理費用其他里面了,現在還可以調整嗎,公司目前沒營業,之前也沒報稅
老師,今年我公司房產稅減免了一部分,但之前月份我們做到了管理費用里面,現在是沖管理費用好呢,還是做營業外收入好呢,另外還有一個問題,這部分需要在所得稅匯算清繳調整嗎,在哪個表調整
老師,請問公司一員工在2021年12月報銷2021年整年費用,之前也沒計提費用,可以將這筆費用做進12月賬目里面嗎?
老師您好,現在發現去年12月有筆賬做錯了,現在想做一筆,借:應交稅費-應交增值稅(進項),貸:管理費用紅字,現在可以直接這樣做嗎,還是需要調整以前年度損益?申報沒有錯,賬做錯了。
你好老師展會補貼怎么入賬,省商務廳給的計入營業外收入
你好老師請問收到展會補貼怎么做賬務處理?
您好老師, 公司租賃個人的汽車為公司辦公用,24年租賃發票在25年的4月份收到的,,然后24年的賬里面沒有計提汽車租賃費,今年收到發票怎樣做賬呢?
工程預付款開具零稅票,可能開局增值稅專票
老師你好,支付的購車定金,怎么做賬
請問附表二進項稅是自動生成的嗎,我剛匯總上傳過,怎么沒出來進項
老師,建筑企業采購材料物質價稅合計臨界點在實務中常用計算嗎?
公司參加商務會活動,對方給我們3000元補助,能開專票給對方嗎?
老師,一般納稅人買了二手車,現在要賣了,賣的稅率按多少算?
老師,專管員找我們,說出風險了,增值稅稅負和毛利率差異過大,這一般是什么原因呢?我們除了當年有一個留抵退稅,其他都是真實發生的業務,我該怎么寫情況說明呢,不太明白,增值稅稅負和毛利率有啥關系
沒報稅有沒問題
這個的話 最好及時補報一下 因為老是不報 被稅務發現 要處罰哈
去年的也補不了吧
真要想補 到稅務那說一下 也可以的