可以的,后續(xù)可以債轉(zhuǎn)股的
請問老師:新辦企業(yè)前期開辦費與股東借支備用金時,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款_股東 后期可否直接把其他應(yīng)付款_股東(之前的借款)轉(zhuǎn)為投資的實收資本?
請問之前把公司借股東的錢轉(zhuǎn)為了實收資本,現(xiàn)在股東向公司借錢,可不可以把確認的時候資本轉(zhuǎn)回其他應(yīng)付款來沖銷借款
老師,新公司外賬中發(fā)放工資,是其中一個股東墊的錢發(fā)工資,他們還沒有打投資款進來,是直接做發(fā)工資時,借:應(yīng)付職工薪酬――職工工資,貸:其他應(yīng)付款――××股東,還是說收到錢,發(fā)工資時,借:庫存現(xiàn)金,貸:實收資本――股東,借:應(yīng)付職工薪酬――職工工資,貸:庫存現(xiàn)金
老師好!股東墊支去投地交保證金,投得地塊后保證金轉(zhuǎn)為地價款,如何下是業(yè)務(wù)處理憑證,幫忙看看是否這樣記賬。謝謝! 借:其他應(yīng)收款 (保證金)160萬 貸:其他應(yīng)付款 (股東墊支) 160萬 借:無形資產(chǎn)(保證金轉(zhuǎn)地價款)160萬 貸:其他應(yīng)收款 (保證金) 160萬 借:其他應(yīng)付款(股東墊支)160萬 貸:實收資本(保證金當(dāng)作股東投資款)160萬
#提問#請問老師,我方股東6.1注資,前期所有資產(chǎn)已經(jīng)評估算為實收資本,7月代前股東支付3月份土地租金127萬,我做借:預(yù)付賬款A(yù)單位,貸:存款,我用了一個科目其他應(yīng)付款-前股東來區(qū)分6月前后業(yè)務(wù),此時我應(yīng)該借方?jīng)_減前期公司對前股東的其他應(yīng)付款,因為我是代他支付前期的,做:借:其他應(yīng)付款-前股東127萬,那我貸方用什么科目合適?
老師,您好。請教您的問題。現(xiàn)在我們查賬發(fā)現(xiàn)2023年計提的永續(xù)債利息,記到“應(yīng)付利息—永續(xù)債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務(wù)費用”科目,并且已經(jīng)審計完了。請問現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務(wù)處理
我們開的是紙質(zhì)發(fā)票,但是我去看紅字發(fā)票的時候把紅字發(fā)票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
老師,本公司在2025年4月收到工業(yè)商務(wù)和信息化局一筆款項,上面?zhèn)渥?022年內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金,請問這筆款項如何做賬,都需要繳納哪些稅
請教老師,假如我公司從某公司進貨10000,我公司發(fā)展了一個下線A公司,A公司也從某公司進貨10000,某公司作為獎勵返還給我公司1000,請問我公司能做返利處理嗎?如果能需要如何操作
老師,小規(guī)模10月到12月利潤表營業(yè)收入多報48萬,入錯賬了,現(xiàn)在可以調(diào)么
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),第一季度已經(jīng)報完稅了,這種情況怎么辦
剛成立的公司如何確定為小型微利企業(yè)
我開給對方的發(fā)票,我自己還沒入賬呢就發(fā)現(xiàn)錯誤了紅沖了,這個我要不要做飯賬里面?
請問老師,問對方買880含稅,不開票對方少10個點是多少錢
投資的實收資本是如何納稅?債轉(zhuǎn)股的當(dāng)月納稅還是?
也就是,注冊資本是按實際收到股東資金繳納還是按認繳全額數(shù)繳納印花稅?
按實際收到的金額繳納印花稅
債轉(zhuǎn)股的也是當(dāng)月按實際轉(zhuǎn)入多少金額來繳納印花稅嗎?
是的,也是按這個繳納
好的,謝謝
好的,客氣,幫到你就好