如果沒有收到錢的話,就是按照第一種做法就行。
股東從公戶借1萬多,掛其他應付款,發工資時是該股東用他的借款來發現金工資的,分錄:借應付職工薪酬,貸其他應付款,這樣可以嗎
老板墊付工資,怎么做計提和發工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現金 貸其他應付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 職工工資 發放 借應付職工薪酬 職工工資 貸庫存現金。這兩個哪個是正確的
老師,新公司外賬中發放工資,是其中一個股東墊的錢發工資,他們還沒有打投資款進來,是直接做發工資時,借:應付職工薪酬――職工工資,貸:其他應付款――××股東,還是說收到錢,發工資時,借:庫存現金,貸:實收資本――股東,借:應付職工薪酬――職工工資,貸:庫存現金
土地增值稅清算時,房款未交清的算不算已售房屋
老師,我公司小貨車準備出售,賬面上已計提完折舊,只剩下殘值,這項固定資產首先要轉入固定資產清理。 借:固定資產清理(?是否就是殘值) ?? 累計折舊(包含所有折舊) 貸:固定資產
注冊新的公司從業人數填多少人?不是個體戶
沒有發票的,我用暫估原材料做賬,等發票回來了正常做原材料入庫再沖銷暫估原材料。那么有收入,結轉成本時。結轉用的科目是有原材料還是原材料-暫估呢
高鐵票可以抵扣嗎?綠色那種紙質的
老師好,股東往銀行賬戶打款,備注入資還是投資款?
老師,企業是有限公司,小微企業,小規模納稅人,老板拿來一張健身房的發票,名目是“體育服務*健身費”,這個可以報銷么?如果非要報,我可以給她按分紅扣個稅么?(企業是虧損狀態) 么別的東西就一張發票5600元
非樸老師勿擾,送貨單視為采購入庫單,現在是4聯式,供應商一聯,采購一聯,倉庫一聯,財務做賬一聯,成本會計從哪里要一聯合適,
老師,員工5月份參加醫社保繳納,那個人承擔的醫社保扣的是發放4月份工資扣,還是發放5月份的工資扣
老師,您好!我們2024年核銷了一些應收賬款,會計分錄,借:壞賬準備,貸:應收賬款,有一些有法院的裁定書,有一些沒有法院的裁定書,這個做匯算的時候要怎樣申報呢
是說實打實的給了錢給公司,就按投資款入賬,再發工資,如果是虛了掛賬,就掛在其他應付款科目是嗎?
對的,就是這個意思的。
是不是一般投資款從銀行中打入,備注投資款更正規,外賬中,到了年底假如一個股東掛了其他應付款30多萬,可以轉為投資款嗎?
對肯定是備注一下投資款比較正規。
其他應付款是可以轉到投資款里面的
有什么需要注意的嗎?
但其他應付款轉到實收資本的時候,可以附一個股東的說明。
好的!謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評。