同學你好,那分攤是從7月份就開始,還是8月份開始?——是從7月份就可以攤銷;
我司有一筆為期1年的培訓費14萬元,6月份直接借:管理費用-培訓費入賬,正常應該是用“長期待攤費用”逐月分攤,我在7月份的賬紅沖6月份的憑證,更正到“長期待攤費用”,那分攤是從7月份就開始,還是8月份開始?
公司請人建設網站,1月份支付了7萬且收到票,當時不知道有尾款就做了會計分錄,借長期待攤費用7萬,待銀存7萬。分三年攤銷,2月份開始每個月攤銷時做 借銷售費用-業務宣傳費 ,貸長期待攤費用。5月份又支付了尾款3萬且收到票,請問從5月份開始具體會計分錄應該怎么調整?這個尾款的3萬是從5月份開始攤銷嗎?分錄越詳細越好謝謝!
老師,我二月份應計入長期待攤卻計入管理費用,我四月份兒在借方記管理費用沖紅了,借方也計入了長期待攤,這樣一結轉損益我打出來二季度報表呢,報表是盈利的,實際上應該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調整,我四月份兒的憑證?老師,我能不能把四月份兒做的那個調整的憑證,都沖了,就是借長期待攤沖紅,然后借管理費用藍數這樣六月份兒呢,我重新再做一個調整的憑證:借:長期待攤貸:管理費用,這樣呢,在結轉損益的時候就是虧損的啦,這樣可以嗎。
老師,我二月份應計入長期待攤卻計入管理費用,我四月份兒在借方記管理費用沖紅了,借方也計入了長期待攤,這樣一結轉損益我打出來二季度報表呢,報表是盈利的,實際上應該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調整,我四月份兒的憑證?老師,我能不能把四月份兒做的那個調整的憑證,都沖了,就是借長期待攤沖紅,然后借管理費用藍數這樣六月份兒呢,我重新再做一個調整的憑證:借:長期待攤貸:管理費用,這樣呢,在結轉損益的時候就是虧損的啦,這樣可以嗎。
你好,老師,公司22年8月份開始有收入,之費籌建期的費用入長期待攤,請問11月收到5-6月的收到廠房租金發票76萬元,那我是直接入當月費用,還是入什么?
你好,老師,幫我參考一下,我們公司,資方,施工方,這三方形成的是,我們方是屬于需要建一個光伏電站,建好之后,光伏發電產生收入,現在需要委托施工方來建,前期沒有資金,然后就有個資方是屬于社會資金這種,屬于融資租賃這種,我們向資方借這個錢,資方把錢直接轉給了施工方,后期是我們來每個月來還這個錢,這個賬務處理怎么做呀?
老師工商年報公示里股東及出資信息里我們股東2015年1月份注資了1000萬元。去年12月份又增加了5000萬。那我這應該咋填呢
長期股權投資需要繳納印花稅嘛,稅率是多少?
轉讓長期股權投資是否需要繳納增值稅?
法人股東能從公司短期借款嗎?
甲方以房抵欠我方的工程款,又直接將房落到第三方個人名下,稅務上怎么處理
老師,物流部使用的托盤計入銷售費用下面什么二級科目呢?
老師你好,公司向銀行貸款,貸款出的錢借給公司股東了,貸款產生的利息財務費用能否抵扣企業所得稅?
老師,所得稅匯算起一般申報和簡易申報區別在哪里
老師你好,公司向銀行貸款,貸款出的錢借給公司股東了,貸款產生的利息財務費用能否抵扣企業所得稅?
我在7月份才更正憑證,7月份就可以分攤了嗎
同學你好,是的,7月份可以攤銷;