同學你好 把該分攤的分攤計入費用。
老師你好:另外一月份兒,我能不能調整會計分錄,就是把這一筆賣廢鐵的收入15325元12月份記入了營業外收入在1月份作為長期待攤費用的一個沖減,然后再應交稅金應交增值稅,這樣可以嗎老師。我們現在是籌備期。還沒有正式營業。我所有的費用都記入了長期待攤費用—開辦費。
老師,我二月份應計入長期待攤卻計入管理費用,我四月份兒在借方記管理費用沖紅了,借方也計入了長期待攤,這樣一結轉損益我打出來二季度報表呢,報表是盈利的,實際上應該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調整,我四月份兒的憑證?
老師,我二月份應計入長期待攤卻計入管理費用,我四月份兒在借方記管理費用沖紅了,借方也計入了長期待攤,這樣一結轉損益我打出來二季度報表呢,報表是盈利的,實際上應該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調整,我四月份兒的憑證?老師,我能不能把四月份兒做的那個調整的憑證,都沖了,就是借長期待攤沖紅,然后借管理費用藍數這樣六月份兒呢,我重新再做一個調整的憑證:借:長期待攤貸:管理費用,這樣呢,在結轉損益的時候就是虧損的啦,這樣可以嗎。
老師,我二月份應計入長期待攤卻計入管理費用,我四月份兒在借方記管理費用沖紅了,借方也計入了長期待攤,這樣一結轉損益我打出來二季度報表呢,報表是盈利的,實際上應該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調整,我四月份兒的憑證?老師,我能不能把四月份兒做的那個調整的憑證,都沖了,就是借長期待攤沖紅,然后借管理費用藍數這樣六月份兒呢,我重新再做一個調整的憑證:借:長期待攤貸:管理費用,這樣呢,在結轉損益的時候就是虧損的啦,這樣可以嗎。
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對方發票年底才會開過來。 所以我入賬的時候, 借:預付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費用-租金 貸:長期待攤費用-租金 等后期發票到了,再沖預付 借:長期待攤費用-租金 貸:預付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發票沒到的話,長期待攤費用就是在貸方,填寫資產負債表的時候改如何填寫
老師,總投資100萬,新進入投資者30萬占股份20%,多出來的10萬,可以理解為之前股東的權益,可以用來分紅給他們呢?
病人發票是在電子稅務局開還是醫院信息管理系統開?
老師,上個月還未退稅申報,也留抵的稅,這個月申報增值稅我把進項轉出了,留抵稅也給我用了,那還怎么退稅,這個月我是不是還應該留抵,因為我們進項發票都是混在一塊的分不出來,用多少進項都是根據收入*稅負率倒擠的
老師,如果24年季度末資產未超5千萬,到了25年第一季度超了5千了,請問看季初和季末平均值看是否小型微利還是單看第一季度的最后一個月的資產總額?
企業所得稅匯算清繳報表上長期待攤費用在哪填
如何在個稅系統把員工改成非正常
如果1月份供應商給我們公司開具了進項專票,然后2月份供應商紅沖了這張專票。請問我們公司在3月份登錄電子稅務局,進行統計未勾選明細的時候,能查到這張發票嗎?
出口外貿企業,關于出口的運費可以直接作為主營業務成本嗎?還是做進費用再結轉?
老師:購買樣品給客戶支付的32.5元應計什么科目?
老師您好,公司為小規模24年第四季度沒有確認收入,也未暫估成本,25年4月份開票190萬,款項也已收到, 如果想把這一筆做進24年,在匯算清繳時,應該怎么操作呢?需要調整24年的申報表嗎?小企業會計準則下應該做哪些賬務處理
我們是籌辦期,費用計入長期待攤,我現在在調整憑證,這樣可以調整嗎?我們還沒正式運營。
可以調的同學,可以
請問老師我這樣調整對嗎?
看不到圖片,同學,你寫成文字吧?