同學(xué),您好,主要的會(huì)計(jì)分錄如下: 計(jì)提工資:借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。 發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款800 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保100 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅100 繳個(gè)稅時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅100 貸銀行存款100 七月和八月一起計(jì)提工資就可以了,兩個(gè)憑證各做各的。
老師,請(qǐng)教一下,分錄怎么做,比如8月,我是8月計(jì)提和發(fā)放一起,比如說我們公司職工8月份發(fā)7月工資實(shí)際發(fā)放1000,其中社保100,個(gè)稅100,
比如我7月份應(yīng)發(fā)工資1000,社保扣款100,個(gè)稅扣款100,實(shí)發(fā)工資800,怎么做賬? 然后7月份會(huì)計(jì)沒有計(jì)提工資? 我8月份發(fā)放工資時(shí)候怎么做賬呢?
12月份做賬,發(fā)放11月份工資怎么寫分錄?打個(gè)比方,應(yīng)付工資10000,個(gè)人承擔(dān)社保1200,公積金800,個(gè)稅100,實(shí)發(fā)工資7900
您好老師,一個(gè)問題不明白了,7月份工資的時(shí)候有一個(gè)員工的個(gè)人所得稅超出了150元,8月5日?qǐng)?bào)7月份個(gè)人所得稅的時(shí)候銀行存款扣除150元,不知道7月做賬是工資計(jì)提和發(fā)放工資怎么分錄,然后8月工資計(jì)提和發(fā)放工資怎么分錄
7月份計(jì)提工資是15000 8月份實(shí)際發(fā)工資的時(shí)候扣了1000績效,實(shí)際發(fā)工資14000,8月份發(fā)工資會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
老師,麻煩看一下我這個(gè)分錄對(duì)嗎?
個(gè)體工商戶的個(gè)稅是不是也要每個(gè)月申報(bào)
老師,以前年度的法定公積金一直沒有計(jì)提,現(xiàn)在股東要求分紅,可以一次性計(jì)提么
24年底暫估主營業(yè)務(wù)成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現(xiàn)在五月主營業(yè)務(wù)成本還是還是負(fù)20萬,請(qǐng)問我在匯算清繳要調(diào)增嗎?
匯算清繳截止有20萬的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票怎么辦?已經(jīng)提折舊
沒有金額的合同交印花稅嗎?比如簽了一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,原有合同中的甲方要轉(zhuǎn)出給另一個(gè)單位,需要簽訂的協(xié)議需要交印花稅嗎
老師,問下公司裝修的門和柜子,應(yīng)該怎么做科目
月工資1700元,月休4天,上了19天班,這個(gè)工資怎么算才對(duì)
電商收入,5月結(jié)算100萬,其中無票40開票60,6月結(jié)算120萬,無票70開票50,有些客戶的單子在5月份已經(jīng)結(jié)算了,但是沒有要發(fā)票,我在5月已經(jīng)確認(rèn)無票收入了,金額10萬,但是在6月份又要求開發(fā)票,那么5~6月收入合計(jì)100+120-10=210對(duì)嗎?如果沒有在6月份要求開收入是100+120=220對(duì)嗎?我是按照結(jié)算單確認(rèn)收入的,麻煩老師看一下
工商年報(bào),企業(yè)社保信息,單位繳費(fèi)基數(shù),電子稅務(wù)局里怎么查詢?
意思是可以在8月補(bǔ)提7月的工資對(duì)嗎?
可以不做補(bǔ)提的,直接做發(fā)放的可以嘛?
直接做在一個(gè)憑證,過度一下好一些。先計(jì)提再發(fā)放。
現(xiàn)實(shí)好多會(huì)計(jì)不計(jì)提,現(xiàn)實(shí)老會(huì)計(jì)都這么操作嗎?這樣對(duì)不對(duì)呢
其他應(yīng)付款這個(gè)科目,不是公司幫員工墊付的嗎,不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
同學(xué),您好,之前的老會(huì)計(jì)的確都是這樣操作的,你還年輕,當(dāng)然計(jì)提一下好一些哦。
相當(dāng)于員工欠公司的錢,不應(yīng)該是其他應(yīng)收嗎
我就想不明白的一點(diǎn)是,不計(jì)提就發(fā)放,他們的報(bào)表是怎么平的呢?
不計(jì)提的分錄,借管理費(fèi)用 貸銀行存款。中間少了應(yīng)付職工薪酬,本這個(gè)科目就是一借一貸,是平的,所以不影響 。
還沒有回答其他應(yīng)付款這個(gè)科目啊
同學(xué),您好,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付沒有太大的區(qū)別,只是一個(gè)是先付了錢了,你就做其他應(yīng)收款,將來還要收回來 。如果是沒有付錢了,先收到錢再付錢,你收到錢肯定是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 之后再付出去就是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。