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老師,前幾個月暫估入庫了一批材料,成本已轉,發票來時,紅沖了原來的憑證,這個月發現成本根據暫估的結轉了,比實際多了很多,那這個要如何處理呢?謝謝老師

2020-09-15 11:40
答疑老師

齊紅老師

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2020-09-15 11:53

您好,根據發票金額將多計的成本沖回

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快賬用戶2399 追問 2020-09-15 13:40

已經根據發票紅沖了,隔兩個月了,成本已做

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齊紅老師 解答 2020-09-15 13:53

成本不是多計了嗎?要把多計的成本對應沖回

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您好,根據發票金額將多計的成本沖回
2020-09-15
你好,紅沖就可以的,你們是生產行業的嗎?
2021-09-10
支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款 暫估入庫 借;原材料 貸:應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?原材料(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
2023-07-28
你好,補上就可以的,借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業務成本負數,這個是紅沖暫估的 然后你再做發票的,借庫存商品貸應付賬款, 借主營業務成本,貸庫存商品。
2022-06-14
你好,對應紅沖結轉的成本,暫估的入庫在發票收到時已經紅沖過,所以不必重復紅沖。
2023-01-07
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