您好,收取的物業費確認收入,跟開票沒有關系。 如果屬于收取當期的物業費 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 如果屬于預收的 借:銀行存款 貸:預收賬款
老師,我們是物業公司,小規模納稅人,收取的物業費,確認收入,沒有開發票,做賬的話,分錄怎么坐?
老師,我們是小規模納稅人,物業公司,沒有開發票,做內帳,代收代付的水電費計入什么科目
老師,你好,我們是物業公司,小規模納稅人,本月開出增值稅發票,但是是預收的明年的物業管理費,怎么做賬呢
我們是一家物業公司小規模納稅人,收取的物業費我是按月確認收入,當月應交未交的做的應收,那有些客戶要開票,有些客戶只要收據就行,那對于開票部分的客戶若繳納的一年物業費,是怎么做賬呢?
我們是物業公司,是小規模納稅人月末確認收入的分錄怎么寫? 借:預收賬款—物業費 貸:主營業務收入—物業費 貸:應交稅費—未交增值稅 這樣寫結轉物業費的分錄可以嗎?
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。